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開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫(xiě)識(shí)別號(hào)和電話嗎
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2015-12-20
怎么開(kāi)1萬(wàn)元的發(fā)票
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2021-08-11
已開(kāi)出來(lái)的增值稅專用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
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2018-11-13
在稅局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開(kāi)發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
老師,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,裡面有五項(xiàng),第一項(xiàng)有單位,後面四項(xiàng)沒(méi)單位,這樣的發(fā)票可以嗎
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2022-04-21
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
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2017-01-01
發(fā)票可以直接導(dǎo)出桌面嗎
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2020-10-22
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
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2019-02-21
購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)能全額抵增值稅嗎
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2017-12-14
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
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2019-10-11
銷(xiāo)售支付的增值稅怎么記帳
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2016-08-11
2015年5月,補(bǔ)交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
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2016-03-21
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買(mǎi)價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷(xiāo)售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷(xiāo)售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò) 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷(xiāo)售電祝的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2022-05-01
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買(mǎi)價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷(xiāo)售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷(xiāo)售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò) 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷(xiāo)售電祝的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2022-05-05
所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
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2019-03-22
入手發(fā)票都是幾個(gè)點(diǎn)的呀
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2021-01-08
我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
1/620
2019-07-17
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
2/816
2018-05-25
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說(shuō)明免稅呢?
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2019-12-29
我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
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2019-08-09