 您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
 在農(nóng)業(yè)企業(yè),股東按一定金額發(fā)放工資,在沒有收入的情況下,只提取,沒能發(fā)放,一旦有了收入,這些工資是否可以一次性發(fā)放?所得稅不是預(yù)先繳納的,到時所得稅如何計算?
在農(nóng)業(yè)企業(yè),股東按一定金額發(fā)放工資,在沒有收入的情況下,只提取,沒能發(fā)放,一旦有了收入,這些工資是否可以一次性發(fā)放?所得稅不是預(yù)先繳納的,到時所得稅如何計算?
 2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?
2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?
 甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬元;銷售薯類白酒20屯,取得不含增值稅的銷售額為80
萬元。白酒消費稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5
元/500克。計算甲公司本月的應(yīng)納消費稅。
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬元;銷售薯類白酒20屯,取得不含增值稅的銷售額為80
萬元。白酒消費稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5
元/500克。計算甲公司本月的應(yīng)納消費稅。
 甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
 我是公司出納 公司很多日常支出都是打到我私人卡上 再取出來交負責(zé)人支出 這樣做合法不  后期賬怎么做
我是公司出納 公司很多日常支出都是打到我私人卡上 再取出來交負責(zé)人支出 這樣做合法不  后期賬怎么做
 甲企止カ増値稅一-般納稅人, 2020年1月將1年前胸迸的一臺生六沒畜(胸迸
吋已抵扣迸項稅額)改用于駅工食堂,垓沒畚的原値カ70萬元,已経汁提折舊10萬元。已知増値稅稅率カ13%,則甲企止當(dāng)期不得抵扣的迸項稅額カ()萬元。
A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
甲企止カ増値稅一-般納稅人, 2020年1月將1年前胸迸的一臺生六沒畜(胸迸
吋已抵扣迸項稅額)改用于駅工食堂,垓沒畚的原値カ70萬元,已経汁提折舊10萬元。已知増値稅稅率カ13%,則甲企止當(dāng)期不得抵扣的迸項稅額カ()萬元。
A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
 ?進出口公司與國內(nèi)客人的單子能不能直接收美金的?
?進出口公司與國內(nèi)客人的單子能不能直接收美金的?
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
 托收憑證付款人寫一開始的出票人,還是哪? 收款人,寫自已的公司
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 賬上沒有回款日常支出由法人代付,這個算什么
賬上沒有回款日常支出由法人代付,這個算什么
 借來的12083700,是從4個人那直接轉(zhuǎn)法人私人卡上的,法人再向銀行還款,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)出這1400萬是轉(zhuǎn)到另一個人那(不是4個人當(dāng)中的),再轉(zhuǎn)回給4人去
借來的12083700,是從4個人那直接轉(zhuǎn)法人私人卡上的,法人再向銀行還款,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)出這1400萬是轉(zhuǎn)到另一個人那(不是4個人當(dāng)中的),再轉(zhuǎn)回給4人去
 老師好,法人代表當(dāng)出納是否違規(guī)?
老師好,法人代表當(dāng)出納是否違規(guī)?
 公司轉(zhuǎn)私人不是法人和出納也可以轉(zhuǎn)嗎
公司轉(zhuǎn)私人不是法人和出納也可以轉(zhuǎn)嗎
 建築業(yè)班組組簽訂了全日制勞動合同,他們在戶籍所在地有社保,但是他的繳納證明沒有給我!公司在用工期間是否存在風(fēng)險?如果用工期間沒有被稽查,然後解除了勞動關(guān)係,這個風(fēng)險是否還存在?
建築業(yè)班組組簽訂了全日制勞動合同,他們在戶籍所在地有社保,但是他的繳納證明沒有給我!公司在用工期間是否存在風(fēng)險?如果用工期間沒有被稽查,然後解除了勞動關(guān)係,這個風(fēng)險是否還存在?
 A公司為增值稅一般納稅人。2×22年12月31日,某項庫存商品賬面余額為100萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元。2×23年1月20日,A公司將上述商品全部對外出售,售價為80萬元,增值稅銷項稅額汐10.4萬元,收到款項已存入銀行。
要求:編制A公司出售商品時的會計分錄。
【答案】
90.4
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
存貨跌價準(zhǔn)備
80
10.4
70
30
100
貸:庫存商品
A公司為增值稅一般納稅人。2×22年12月31日,某項庫存商品賬面余額為100萬元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元。2×23年1月20日,A公司將上述商品全部對外出售,售價為80萬元,增值稅銷項稅額汐10.4萬元,收到款項已存入銀行。
要求:編制A公司出售商品時的會計分錄。
【答案】
90.4
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
存貨跌價準(zhǔn)備
80
10.4
70
30
100
貸:庫存商品
 請問出納刻私人章用來蓋章,有尺寸要求嗎?
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 出納可以出錯嗎?出納人員的職責(zé)是什么
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 請問一下出口行業(yè)法人卡跟操作人卡去里面辦理,需要錢的嗎
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 公司的法人可以兼出納不
公司的法人可以兼出納不