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對銷售成本管理體系的優(yōu)化屬于銷售成本內部控制還是外部控制?
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2020-02-28
老師,商業(yè)銀行內部控制的審計人員屬于內部監(jiān)督還是控制活動呢?
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2020-06-15
內部控制制度匯編》、《內部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16
企業(yè)有哪些內部控制制度?
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2017-06-07
有學校的內部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內部控制制度是什么
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2023-02-20
內部控制與控制測試的目標分別是什么
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2022-04-03
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
1、請介紹美國coso委員會的基本情況 2、國內外對內部控制定義的不同 3、內部控制的內涵的理解 4、如何理解“內部控制是全員工控制”這句話? 5、內部控制與風險管理結合能帶來哪些好處? 6、內部控制經(jīng)歷了哪幾個發(fā)展階段? 7、內部控制幾個不同發(fā)展階段最大的特點是什么? 8、內部控制在中國運用最廣泛是哪個階段的理論? 9、網(wǎng)絡化和智能化給內部控制帶來了哪些機會和挑戰(zhàn)? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO關于財務報告的責任
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2023-09-06
老師請問一下小規(guī)模納稅人季度開普票30萬內是免稅的,但是如果開專票就不免對嗎?
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2020-03-14
下列各項中,有關內部控制審計和財務報表審計對比的說法中,正確的是( ?。?。 A.內部控制審計和財務報表審計,測試內部控制運行有效性的前提均是預期控制運行有效 B.財務報表審計需要獲取內部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù),內部控制審計需要獲取內部控制在基準日前足夠長的時間內運行有效性的審計證據(jù) C.財務報表審計和內部控制審計在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財務報表審計需要評價控制缺陷是否構成值得關注的內部控制缺陷,而內部控制審計需要評價識別出的內部控制缺陷是否構成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
老師,選項A的分錄是 借:委托代銷物資 貸:庫存商品 嗎?是存貨也就是資產(chǎn)內的一增一減是不?
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2022-02-10
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
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2017-07-27
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
如果你花3837元購買了一項能夠在未來8年內每年收入1000元的資產(chǎn),那么你的收益率是多少?
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2024-09-15
《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》屬于會計法律制度嗎?
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2015-11-11
整個部門就一個財務,整個財務部要怎么規(guī)劃,可以建議下嗎?出財務制度,建帳等
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2017-05-12
57. 下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( )。 A.預算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施。 故選ABC。 行政單位內部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
營業(yè)執(zhí)照上范圍有國內技術服務與咨詢的,看下圖,可以給國外客戶做咨詢服務,技術服務嗎?
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2017-02-15
老師,在內帳中,應收賬款怎么分清哪些發(fā)票開了,哪些沒有開?有什么好方法?用軟件做帳的
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2016-03-08