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整個(gè)部門就一個(gè)財(cái)務(wù),整個(gè)財(cái)務(wù)部要怎么規(guī)劃,可以建議下嗎?出財(cái)務(wù)制度,建帳等
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2017-05-12
請(qǐng)問應(yīng)收帳款關(guān)系人跟應(yīng)付帳款關(guān)系人,可以在月底前互抵後評(píng)價(jià)嗎? 然後再下月在回轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款關(guān)系人&應(yīng)付帳款關(guān)系人
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2019-10-30
審計(jì) 認(rèn)為被審計(jì)單位內(nèi)部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內(nèi)部控制嗎?這時(shí)候應(yīng)該要做控制測(cè)試對(duì)嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測(cè)試了對(duì)嗎?
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2019-08-27
了解內(nèi)部控制可以采取哪些審計(jì)程序,重新執(zhí)行不是只用于控制測(cè)試嗎?難道在了解內(nèi)部控制也可以使用,還有穿行測(cè)試才是了解內(nèi)部控制所應(yīng)執(zhí)行的程序吧,請(qǐng)幫忙解疑
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2020-08-14
下列關(guān)于影響控制測(cè)試范圍的因素中,說法正確的有(?。?A、被審計(jì)單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測(cè)試的范圍越大 B、被審計(jì)單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動(dòng)的次數(shù)越多,控制測(cè)試范圍越大 C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)對(duì)內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測(cè)試范圍越大 D、控制測(cè)試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測(cè)試范圍越大
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2020-03-07
下列關(guān)于影響控制測(cè)試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計(jì)單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測(cè)試的范圍越大 B、被審計(jì)單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動(dòng)的次數(shù)越多,控制測(cè)試范圍越大 C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)對(duì)內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測(cè)試范圍越大 D、控制測(cè)試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測(cè)試范圍越大
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2020-03-07
13.了解內(nèi)部控制流程相關(guān)底稿,應(yīng)該記錄清楚以下事項(xiàng):()(多選) A.業(yè)務(wù)流程 B.關(guān)鍵內(nèi)部控制 C.控制目標(biāo) D.審計(jì)人員穿行測(cè)試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結(jié)論 F.是否進(jìn)行控制測(cè)試,及理由
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2024-02-29
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評(píng)報(bào)告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10
下列各項(xiàng)中,屬于控制活動(dòng)要素的是( ?。?。(2016年) A.企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) C.企業(yè)根據(jù)設(shè)立的控制目標(biāo),及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)
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2024-03-15
內(nèi)部控制是什么系統(tǒng)?
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2018-07-23
我們自己內(nèi)部控制稅負(fù)率為3%,對(duì)外控制在6%,這個(gè)怎么計(jì)算
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2019-10-09
什么是企業(yè)內(nèi)部控制?
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2022-12-19
注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)ABC公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表,于2018年12月115日對(duì)ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、測(cè)試與評(píng)價(jià)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中,關(guān)于控制測(cè)試和評(píng)價(jià)的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)在了解內(nèi)部控制后認(rèn)為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行,,注冊(cè)會(huì)計(jì)師打算信賴其內(nèi)控的有效性,對(duì)相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測(cè)試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測(cè)試的基礎(chǔ)上,形成對(duì)ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評(píng)價(jià)。 要求:假定不考慮其他條件,請(qǐng)指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中關(guān)于控制測(cè)試和評(píng)價(jià)的內(nèi)容存在的缺陷,并提出改進(jìn)建議。
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2020-06-10
有管理沒有制度是否屬于控制設(shè)計(jì)缺陷?
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2017-06-07
老師,常說的內(nèi)控制度,是不是說的企業(yè)的管理制度啊
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2022-09-22
有內(nèi)控的采購(gòu)制度嗎
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2023-12-16
想一想身邊有哪些內(nèi)部控制的具體事例,請(qǐng)列舉三個(gè)。(企業(yè)內(nèi)部控制課程題目)
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2020-02-27
控制是為了實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo),組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實(shí)施措施、執(zhí)行程序的活動(dòng),以防范化解經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。( ) 正確  錯(cuò)誤【8】 財(cái)政內(nèi)控工作,要加強(qiáng)部屬單位內(nèi)控管理和對(duì)地方財(cái)政部門內(nèi)控工作的指導(dǎo)。( ) 正確  錯(cuò)誤
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2023-10-15
同一控制和非同一控制消費(fèi)稅這處理不明白 同一控制也是相當(dāng)于賣出去了,站在稅務(wù)局角度,為什么和非統(tǒng)一控制分錄不一樣。
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2020-04-19
下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制要素中控制活動(dòng)的是(?。?A、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) B、信息處理 C、職責(zé)分離 D、監(jiān)督控制
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2020-03-07