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發(fā)票已收,未付款 分錄寫成: 借:工程施工/合同成本/材料費 貸:應(yīng)付賬款 可以嗎
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2018-12-26
200萬的成套設(shè)備可以直接進(jìn)費用,按借生產(chǎn)成本,貸銀行存款?
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2022-08-18
法人向基本賬戶轉(zhuǎn)款備注成了借款,是需要退回重新轉(zhuǎn)備注投資款呢還是備注借款就可以,如果備注借款那分錄怎么寫呢
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2020-07-20
公司借股東的借款,可以轉(zhuǎn)成資本公積嗎?涉及繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-05
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費用-伙食費 確認(rèn)款項 借:預(yù)收費用-伙食費 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時 借:其他應(yīng)付款-伙食費(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
老師你好,請問收到購材料的成本票,款已付。怎么做分錄,主要是入成本 我主要是開成本票來沖成本的,分錄是怎么樣 不是原材料 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款嗎
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2022-04-11
上月收到發(fā)票做賬,借成本,貨,應(yīng)付,本月支付款項,應(yīng)該怎么做??
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2020-04-13
請問當(dāng)年工程當(dāng)年完工, 收入: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費 成本: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工 貸:原材料 以上收入和成本一般納稅人公司,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?后面分錄怎么做?急求!
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2021-09-16
開票 1.開票借: 應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅金 10 主營業(yè)務(wù)收入90 2.收到工程款 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100 3.轉(zhuǎn)給掛靠方工程款(已扣除管理費)借:預(yù)付賬款 80 貸:銀行存款80 4.計提成本 借:工程施工-人工費 80 貸:預(yù)付賬款 80 5.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 80 貸:工程施工-人工費80 請問下被掛靠方這樣做賬務(wù)處理風(fēng)險大嗎 怎么做好點
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2020-03-13
從銀行借款1000萬,進(jìn)賬到基本戶了,從基本戶直接打給個人,還他們的借款,老板不讓沖其他應(yīng)付款,叫開票入成本,這個能行得通嗎?
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2017-02-06
我公司與個人簽訂5年期借款協(xié)議,一次還本付息。請問借入本金賬務(wù)處理,可以做成其他應(yīng)付款-XX人嗎?
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2023-02-16
上次計提工資時的分錄是:借:生產(chǎn)成本——工人工資 貸:應(yīng)付賬款;次月發(fā)放時:借:應(yīng)付賬款,貸:生產(chǎn)成本——工人工資 (這樣做分錄是否對?
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2022-01-09
老師,我也學(xué)堂里吐槽的問題也沒人理我,我想我下,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么就是借 主營業(yè)務(wù)成本,怎么沒先確認(rèn)收入借 銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,再借主營業(yè)務(wù)成本,不懂
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2018-11-24
這題應(yīng)該選A?。航瑁恒y行存款4400貸:其他業(yè)務(wù)收入4400借:其他業(yè)務(wù)成本3200貸:投資性房地產(chǎn)--成本2000--公允價值變動1200借:公允價值變動損益1200貸:其他業(yè)務(wù)成本1200
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2017-05-06
銷售后收到發(fā)票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 庫存商品 (紅字) 貸 應(yīng)付賬款--暫估款(紅字) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅這么做賬對嗎
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2018-02-03
繼續(xù)借:固定資產(chǎn)清理 100 累計折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 300借:生產(chǎn)成本 100 貸:固定資產(chǎn)清理 100借:生產(chǎn)成本 680 貸:庫存商品 -原材料 680借:生產(chǎn)成本 120 貸:制造費用 120借:庫存商品-成品設(shè)備 900 貸:生產(chǎn)成本 900借:其他業(yè)務(wù)成本 900 貸:庫存商品 -成品設(shè)備 900 借:銀行存款 1160 貸:其他業(yè)務(wù)收入-設(shè)備出售 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)160
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2019-01-02
老師好,我想問下沖回成本,怎么做分錄? 借:庫存商品,負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付賬款-暫估; 再沖銷成本嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù), 貸:庫存商品,負(fù)數(shù)嗎? 這樣主營業(yè)務(wù)成本就負(fù)數(shù)了
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2020-01-09
工程施工-合同成本-材料費怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:工程施工-合同成本-材料費,貸:銀行存款,后面怎么做啊
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2018-07-06
小規(guī)模納稅人,沒有成本票,成本暫估入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:銀行存款,會計分錄這樣做可以嗎?
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2021-09-09
老師,公司種植甘蔗,領(lǐng)用甘蔗種子的會計分錄是直接計入生產(chǎn)成本科目嗎?甘蔗長大后變成產(chǎn)成品后,還是用來當(dāng)做種子銷售的。每年都重新種植,會計分錄如下對嗎? 借:生產(chǎn)成本 貸:種子 借:生產(chǎn)成本-人工費等 貸:應(yīng)付賬款 借:產(chǎn)成品 貸:生產(chǎn)成本 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那如果不是每年都重新種植,而是第一年種下到三年后再重新種,會計應(yīng)該要怎么出呢?是比第一年種植的分錄少領(lǐng)用用種子的分錄? 借:生產(chǎn)成本-人工費等 貸:應(yīng)付賬款 借:產(chǎn)成品 貸:生產(chǎn)成本 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2019-06-04
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