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比如說,我們應收客戶1000.67元,他給我們公司轉(zhuǎn)了1000過來,還有0.67沒給,我怎么做賬??? 我自己做的借銀行存款1000,貸應收賬款1000 剩下的0.67元怎么處理???不是壞賬,他下個月又會多給0.67,怎么做???
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2016-08-25
老師,預收的貨款可以分錄寫為借銀行存款,貸應收賬款嗎
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2019-08-10
你好,新建的賬套,錄入期初數(shù),只有現(xiàn)金,銀行存款,和應收賬款有期初數(shù),只錄入了這三個,為什么軟件會提示不平呢
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2019-05-14
老師,你好。我們學校收到學生的學費時,做賬:借:銀行存款,貸:預收賬款,次月開票轉(zhuǎn)收入。下個學期開學當月,返部分學生家長上學期的優(yōu)惠款。請問要如何做賬呀?(有時候是在一個會計期間,有時候跨年了)
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2022-03-08
你好,老師,我們公司收到一筆款,我要把它做預收,可以這樣做賬?借銀行存款。貸預收賬款
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2020-07-10
老師 你好 每次這里并沒有提示款是銀行收取 為什么正確答案是銀行存款 怎么區(qū)分 而我做賬會寫其他應收款 是因為賬款每年年末結(jié)清的字樣嗎
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2020-12-25
老師,前期收款,因有代付和應收的,收到對方公司的款進,做了分錄,借:銀行存款 貸,其他應收款,其他應收款為貸方,多收了,實際是應收款,但上月做了其他應收款,這個要怎么調(diào)整分錄?
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2023-02-27
應付賬款多付給供應商。后多付金額轉(zhuǎn)員工應收賬款。請問供應商怎么沖平?
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2023-03-23
老師 一個公司即是我們的供應商也是我們的客戶 應收賬款和應付賬款都有余額 最后項目結(jié)束后該怎么處理呢?
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2019-11-26
應付賬款怎么轉(zhuǎn)成其他應收款
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2022-05-10
供應商向我們借了款不還,拿我們本來應付給供應商的應付款來抵消,賬面應該怎么處理 能直接用應付賬款沖銷其他應收款嗎 對方公司已注銷的了
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2022-05-11
收到股東打過來的借款,可以這樣寫嗎? 借:銀行存款 貸:其他應收款---股東借款---XX股東名字
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2022-08-10
老師晚上好,打擾您 我有點問題想咨詢下,公司注銷,其他應收款-法人 貸方 和 應付賬款的借方 余額(產(chǎn)生余額是因為只給對方付款了 但是沒收貨或服務 對方也未給我們開票 )可以相互抵消嗎,如果抵消 意味什么啊老師
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2023-11-07
你好 我?guī)涂蛻舸肇浛瞵F(xiàn)在想跟應收賬款合并一起結(jié)算怎么做會計分錄
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2024-06-25
老師,收的貨款放在應收賬款還是預收賬款合適。收了貨款已發(fā)貨還沒有進項票。有的開了發(fā)票有的沒開。之前做的好像有應收也有預收,求指教,那種做法更好
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2020-03-10
老師,公司想在商場開個小展柜,支付的意向金是借其他應收款,貸銀行存款嗎。
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2024-09-05
老師!你好!預收客戶預存款我直接做應收賬款!現(xiàn)在有負數(shù)!我司都是先預收貨款的!圖片上預付是預付的租金費用!這樣做對嗎?還是需要怎么調(diào)整?
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2021-08-06
工程款總共100萬,收到一筆工程預付款,50萬,無票,借:銀存50 貸:預收賬款。收到尾款50萬,那應該怎么記賬??開票確認收入
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2020-03-21
老師,一位業(yè)務員預支公款 分錄:借:其他應收款7000 貸:銀行存款7000 后來一年后這筆錢收不回來了,壞帳了,應再怎么寫分錄:
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2024-01-07
老師 餐飲店 公司打款給法人供平時開銷 都是那種小超市 淘寶上雜七雜八的地方買的 我憑證都做的是 借 其他應收款-法人 貸 銀行存款 長期下去其他應收款會越掛越多的 這種情況該怎么處理
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2021-01-05