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低值易耗品的凈值攤銷(xiāo)法是怎樣的?可以舉個(gè)例題嗎
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2015-12-03
交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和入賬價(jià)值有什么區(qū)別?
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2018-04-24
老師,這道題最后一小問(wèn)就是問(wèn)實(shí)體價(jià)值和股權(quán)價(jià)值
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2021-12-31
非貨幣性資產(chǎn)換入資產(chǎn)入賬價(jià)值為何要加上增值稅
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2019-08-10
我2月份繳納增值稅,2月份計(jì)提增值稅怎么計(jì)提啊?
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2018-03-01
所有者權(quán)益賬面價(jià)值和凈資產(chǎn)賬面價(jià)值是一樣的嗎?
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2019-01-01
老師你好,國(guó)有資產(chǎn)殘值評(píng)估價(jià)值,需要什么原始憑證。
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2021-01-18
生產(chǎn)機(jī)器提折舊必須有殘值率嗎?殘值率可以為0嗎?
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2022-01-12
貨幣時(shí)間價(jià)值價(jià)值里面的利率包含了風(fēng)險(xiǎn)性溢價(jià)嗎?
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2020-02-14
財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)值和終值,可以理解為本金和本利和嗎?
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2020-02-14
老師,麻煩問(wèn)一下,資產(chǎn)評(píng)估增值能增加資產(chǎn)的原值嗎?
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2021-02-02
金蝶如何看出當(dāng)月多交增值稅還是有未交增值稅呢?
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2018-10-17
甲公司以機(jī)器設(shè)備換取乙公司的專(zhuān)利權(quán),機(jī)器設(shè)備的原值為300萬(wàn)元,已提折舊220萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,其公允價(jià)值為100萬(wàn)元,專(zhuān)利權(quán)的原值為500萬(wàn)元,已提攤銷(xiāo)400萬(wàn)元,其公允價(jià)值為90萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商,由乙公司另支付補(bǔ)價(jià)20.6萬(wàn)元(其中商品價(jià)差為10萬(wàn)元,增值稅差額10.6萬(wàn)元),假定該項(xiàng)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,公允價(jià)值均不含增值稅,機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為16%,專(zhuān)利權(quán)適用的增值稅稅率為6%。 要求:判斷甲乙公司交換是否屬于非貨幣性資產(chǎn)交換。
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2020-03-19
下列各項(xiàng)投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中,應(yīng)通過(guò)“其他綜合收益”科目核算的是( )。 A. 采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值大于投資性房地產(chǎn)原賬面價(jià)值 B. 采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值小于投資性房地產(chǎn)原賬面價(jià)值 C. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值 D. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值小于其賬面價(jià)值
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2024-03-27
老師有沒(méi)有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的電子表格
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2021-04-15
老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進(jìn)項(xiàng)不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來(lái)抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時(shí)候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候交
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2023-07-07
老師問(wèn)下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷(xiāo)項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
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2016-02-29