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老師,請(qǐng)問 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 放在現(xiàn)金流量表的什么地方 謝謝
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2024-02-12
老師,我公司在籌辦期,各種費(fèi)用我記入了開辦費(fèi),這個(gè)開辦費(fèi)的數(shù)額還較大的,我需要轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷嗎?
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2024-02-22
根據(jù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于國(guó)家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的表述中,不正確的是(  )。 A.交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整 B.交易價(jià)款原則上應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次付清 C.采用分期付款方式的,首期付款不得低于總價(jià)款的20%,并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付 D.采用分期付款方式的,付款期限不得超過1年
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2021-06-23
2.甲公司從乙公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的大型機(jī)器設(shè)備,采用分期付款方式支付價(jià)款。該設(shè)備不含稅價(jià)款6000萬(wàn)元,分6期平均支付,首期款項(xiàng)1000萬(wàn)元于2019年1月1日支付,其余款項(xiàng)在2019年至2023年的每年年末平均支付。支付款項(xiàng)時(shí)收到增值稅發(fā)票。設(shè)備如期運(yùn)抵甲公司并開始安裝,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)260萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)360萬(wàn)元,已用銀行存款付論。2019年12月31日,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司如期支付款項(xiàng)。假定折現(xiàn)率為10%,增值稅稅率為16%(P/A,10%,5)=3.7908。 要求:編制2019年、2020年的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-28
甲公司從乙公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的大型機(jī)器設(shè)備,采用分期付款方式支付價(jià)款。該設(shè)備不含稅價(jià)款6000萬(wàn)元,分6期平均支付,首期款項(xiàng)1000萬(wàn)元于2019年1月1日支付,其余款項(xiàng)在2019年至2023年的每年年末平均支付。支付款項(xiàng)時(shí)收到增值稅發(fā)票。設(shè)備如期運(yùn)抵甲公司并開始安裝,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)260萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)360萬(wàn)元,已用銀行存款付論。2019年12月31日,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司如期支付款項(xiàng)。假定折現(xiàn)率為10%,增值稅稅率為16%(P/A,10%,5)=3.7908。 要求:編制2019年、2020年的會(huì)計(jì)分錄。 ?
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2020-06-28
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接做賬管理費(fèi)-招待費(fèi)?還是需要經(jīng)管理費(fèi)-開辦費(fèi)來(lái)做?
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2018-05-18
施工企業(yè)籌建期招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是工程施工-間接費(fèi)用-招待費(fèi)
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2018-10-30
之前有個(gè)計(jì)提的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是公司不營(yíng)業(yè)了,待攤沒有攤完怎么做帳啊
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2018-09-19
股東分紅,借:未分配利潤(rùn),貸銀存或現(xiàn)金,但股東以裝修費(fèi)投入時(shí),借長(zhǎng)期待攤一裝修,貸其他應(yīng)付款一股東(營(yíng)業(yè)執(zhí)照上無(wú)實(shí)收資本),現(xiàn)在老板分紅未給現(xiàn)金,而是作為投入款,因?yàn)槌跗谕度霑r(shí),該股東投資款未到位,只到了部分,這個(gè)分紅不給錢只接抵投入款后,所有投資款才到位,該分紅分錄是否為借:未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付一股東?
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2018-09-24
公司注冊(cè)商標(biāo)及代理的費(fèi)用,開始是列支在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里辦公費(fèi)里,我現(xiàn)在要處理長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了,我想請(qǐng)問老師這個(gè)要怎么做賬???5294元這個(gè)去年就在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目里面了
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2018-03-29
長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用 后做的記賬憑證攤銷費(fèi)用的管理費(fèi)用就放在長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用的記賬憑證的后面嗎?比如長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用是記字第1號(hào) 那攤銷的管理費(fèi)用記賬憑證是記字第2號(hào)嗎?
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2019-02-16
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)預(yù)付這個(gè)科目余額表怎么表示?例如:應(yīng)付期初0,貸方發(fā)生額4萬(wàn),借方發(fā)生額6萬(wàn)余額-2萬(wàn),轉(zhuǎn)預(yù)付賬款怎么表示期初,借方,貸方發(fā)生額,
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2019-06-06
老師您好,商業(yè)承兌匯票的付款人對(duì)見票即付或者到期的票據(jù),故意壓票退票拖延支付的,按照拖延支付的期間,應(yīng)按每日票據(jù)金額多少來(lái)罰款呢?
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2020-04-30
根據(jù)相關(guān)科目明細(xì)余額填列的有應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款。 應(yīng)收賬款項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”賬戶及“預(yù)收賬款”賬戶所屬明細(xì)賬的期末借方余額合計(jì)填列。 預(yù)付賬款項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”賬戶及“應(yīng)付賬款”賬戶所屬明細(xì)賬的期末借方余額合計(jì)填列。 應(yīng)付賬款項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”賬戶及“預(yù)付賬款”賬戶所屬明細(xì)賬的期末貸方余額合計(jì)填列。 預(yù)收賬款項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”賬戶及“應(yīng)收賬款”賬戶所屬明細(xì)賬的期末貸方余額合計(jì)填列。 老師,我不理解這幾個(gè)賬戶,能不能給解釋一下,,謝謝
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2016-11-12
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=營(yíng)業(yè)成本+應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)+(存貨期末余額-存貨年初余額)+(應(yīng)付賬款年初余額-應(yīng)付賬款期末余額)+(應(yīng)付票據(jù)年初余額-應(yīng)付票據(jù)期末余額)+(預(yù)付款項(xiàng)期末余額-預(yù)付款項(xiàng)年初余額)-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的職工薪酬-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的折舊費(fèi); 其中營(yíng)業(yè)成本是利潤(rùn)表中的成本是嗎 進(jìn)項(xiàng)稅是當(dāng)月的還營(yíng)業(yè)成本里的進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-08-06
企業(yè)還在籌建期,提前收購(gòu)了一些原材料,過季就沒法收購(gòu)了,把之前發(fā)生的費(fèi)用放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,那這些原材料也入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
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2018-10-12
辦公室裝修費(fèi)用,是房租老板的,一次性長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,以后分期攤請(qǐng)問,這些費(fèi)用可以記入?yún)R算清繳折舊與攤銷表里的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎。
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2020-05-18
老師,公司購(gòu)買了一固定資產(chǎn),分期付款的,已經(jīng)付了一期,發(fā)票要等全部付完以后才開,請(qǐng)問分錄怎么做
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2019-05-27
自有廠房裝修費(fèi)2180000萬(wàn),分20期支付,每期支付109000元,發(fā)票未開,付款再開票,這其中的賬務(wù)處理是怎么做的?
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2020-01-10
業(yè)務(wù):我11月收到一發(fā)票,是公司包裝箱子用的,發(fā)票先到。分錄:借:庫(kù)存商品-箱子,借:進(jìn)項(xiàng)稅額(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款--XX公司,對(duì)嗎? 然后在12月份付款了,借:應(yīng)付賬款--XX公司,貸:銀行存款。
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2018-12-15