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研發(fā)費(fèi)用歸集管理辦法
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2023-02-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收后,是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡?
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2019-12-05
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于營(yíng)改增行業(yè)銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
老師,本月我有不動(dòng)產(chǎn)租賃,含稅額11739,稅率開的11%,我可以按照簡(jiǎn)易征收辦法。那我在填增值稅附表一和主表時(shí)該怎么填制?
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2016-07-27
公司注冊(cè)在a,實(shí)際經(jīng)營(yíng)在b,都在一個(gè)城市,充值電費(fèi)開的發(fā)票可以用嗎?銷售方的地址是b地的區(qū)域內(nèi)電力管理所
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2020-11-25
一般納稅人銷售自己使用過的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)(當(dāng)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額)的固定資產(chǎn),采用簡(jiǎn)易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅。 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: {做題時(shí)發(fā)現(xiàn)這兩段話意思是一樣的可為什么兩個(gè)時(shí)間不是一樣的????}
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2020-01-16
老師請(qǐng)問,我們公司的應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備了,已經(jīng)開出的發(fā)票怎么處理?直接壞賬準(zhǔn)備進(jìn)入管理費(fèi)嗎,那我多交了增值稅怎么辦呢?
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2022-03-08
增值稅即征即退如何申報(bào)?
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2020-01-07
應(yīng)納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
某生產(chǎn)企業(yè)2019年4月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為110萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅收入161萬元,外銷產(chǎn)品FOB價(jià)折合人民幣138萬元。完工產(chǎn)品內(nèi)銷時(shí)適用的增值稅征稅率為13%,退稅率為12%。計(jì)算2019年4月應(yīng)退增值稅額。
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2022-04-13
制造費(fèi)用包括生產(chǎn)管理人員工資、倉(cāng)庫(kù)人員工資、當(dāng)月購(gòu)低值易耗品,這樣分配對(duì)嗎
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2017-05-04
我公司買的低值易耗品行政部門用,可以不通過周轉(zhuǎn)材料直接借管理費(fèi)不
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2017-11-23
老師,U8應(yīng)付款管理里面的產(chǎn)品科目設(shè)置和控制科目設(shè)置是反的,有辦法改回來嗎
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2023-03-14
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí),省外總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部,需要一并征收企業(yè)所得稅; 二級(jí)或二級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部,無需一并征收企業(yè)所得稅;請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)前納稅人是否“省外總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部”: 是 否 ,該怎么選?
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2022-09-03
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營(yíng)業(yè)外收入還是
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2018-04-12
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
我公司收到當(dāng)?shù)毓芪瘯?huì)撥付的為支持入去企業(yè)發(fā)展從企業(yè)開工建設(shè)起撥付支持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金,規(guī)定了專門用途的專項(xiàng)補(bǔ)助資金279萬,必須用于技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)、廠區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,不征稅收入。分錄應(yīng)該咋作對(duì)?謝謝!
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2020-01-09
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費(fèi)開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能, 請(qǐng)問老師,這個(gè)且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,這句話是什么意思,為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,
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2019-08-22
老師,申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫(kù)減免嗎
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2018-12-18