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4S店從廠家購(gòu)買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價(jià)給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購(gòu)買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
提問,我是建筑行業(yè),外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元,借:應(yīng)收賬款24815 貸:主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ,所交的稅款(增值稅、個(gè)稅、城建稅)這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào),公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品,還未給對(duì)方開具發(fā)票,在4.1號(hào)以后給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎?系統(tǒng)升級(jí)后還能否開出16%的專用發(fā)票,如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
老師:您好!2月份時(shí)開具發(fā)票郵寄,對(duì)方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報(bào)2月所屬期時(shí),以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時(shí)3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí),在申報(bào)附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬訂單未達(dá)到20萬,9月銷項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費(fèi)普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
(二)某企業(yè)為一般納稅人,2022年12月15日,銷售自產(chǎn)三輪車,開出的增值稅專用 發(fā)票中注明銷售額10000元,增值稅稅額1300元,令開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收取物 流運(yùn)輸費(fèi)218元,其中購(gòu)入生產(chǎn)用原材料支付654元,包含增值稅稅額54元。 (1)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2023-06-07
老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,為什么我1月份開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書在6月錄入時(shí)顯示開票日期錯(cuò)誤,顯示開票日期離申報(bào)日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣?
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2019-06-07
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個(gè)客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票是否可以開免稅的 ?還是說專票是必須有稅率的?
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2019-02-28
甲股份有限公司注冊(cè)資本為800萬元。2021年,公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項(xiàng),雙方約定價(jià)值250萬元(與公允價(jià)值相符),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬元(由A公司支付,并開具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊(cè)資本的20%,同時(shí),甲公司將注冊(cè)資本變更為1000萬元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
老師這個(gè)題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2)向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計(jì)5085萬元。 (3)將2輛自產(chǎn)型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工 要求:計(jì)算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)均已收到。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開具增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額200萬元,支付廣告發(fā)布費(fèi)不含稅價(jià)60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購(gòu)進(jìn)制作材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款40萬元,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬 普票季度沒有超過三十萬 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項(xiàng)目是五金工具 開票時(shí)間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來報(bào)銷嗎
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2017-04-25
公司是小規(guī)模納稅人,但是季度開具了27萬的增值稅專用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對(duì)開具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師,增值稅普通發(fā)票上只開具購(gòu)買方名稱及納稅識(shí)別號(hào),沒有開具地址電話及開戶行賬號(hào),請(qǐng)問發(fā)票可以用嗎?開的材料,10萬
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2020-01-17
單位是增值稅一般納稅人,從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購(gòu)進(jìn)原木一批,銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請(qǐng)問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑證?如果能抵扣,抵扣率是多少?
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2017-06-19
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26