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本單位是一般納稅人 對方單位也是一般納稅人。應(yīng)該開具增值稅專用發(fā)票還是電子發(fā)票。
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2019-04-08
開具增值稅專用發(fā)票開票人和復(fù)核人是否可以為同一個人,復(fù)核人是否必須為財務(wù)人員
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2018-09-20
本期只有進項發(fā)票,已經(jīng)認證,但是本期沒有銷項發(fā)票,在增值稅附表2填具體填在哪幾欄。
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2019-03-12
老師,請問小規(guī)模納稅人季度專票開具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開具1258.24未達起征點,填寫地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項目填哪個數(shù)?
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2019-07-05
已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們月開具的發(fā)票全丟失了。可以復(fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27
開具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費_銷項稅額 對嗎? 開具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
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2020-05-07
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢,開具增值稅專票只能開具16%的稅率嗎?能不能開 技術(shù)服務(wù)費 6%的專票?
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2019-04-20
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項時,對方要求以7%的稅點扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
我 給客戶 開了專用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢,我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽說 搞一個什么紅字增值稅專用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月該企業(yè)外購貨物支付增值稅進項稅額8萬元,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票:銷售貨物取得不含銷售額100萬。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率計算,該企業(yè)八月份增值稅應(yīng)納稅額
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2021-12-31
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬,2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬,3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬,請問A公司第一季度開具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應(yīng)該怎么認證發(fā)票呢,是不是就不能認證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
購進不動產(chǎn),原材料的進項稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費用,如果要抵扣增值稅只能按60%計算,這兩種方法都是不超過當年銷售收入的15%,對么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17