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開具的負(fù)數(shù)增值稅普票,做賬時要把原來的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師,防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購的電子發(fā)票?
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2016-06-24
您好老師,咨詢一個問題,補(bǔ)繳增值稅附加稅了,然后對方又開具紅票跟藍(lán)票,那個紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎?會怎么樣
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2020-09-23
對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復(fù)核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
購進(jìn)不動產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
公司人員出差住宿 開具住宿費(fèi)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票,稅率3%),金額是600元,稅額是18元,發(fā)票管理系統(tǒng)顯示同一家開具了兩份金額和稅額相同的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該是酒店重復(fù)開具了,當(dāng)月電話通知酒店作廢重復(fù)開具的那種票,因?yàn)槲覀円仓皇盏狡渲幸粡埌l(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),重復(fù)開具的這張發(fā)票要認(rèn)證,入賬,然后原分錄紅沖還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
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2020-06-10
老師:您好!2月份時開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報2月所屬期時,以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時,在申報附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬訂單未達(dá)到20萬,9月銷項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下: (1)12月1日,“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 (2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。 (4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。 (5)12月28日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元,存入銀行。 (6)2017年12月31日,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅額3.9萬元;3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2022-05-30
老師您好,今年5月我們公司購買苗木,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣,后面對方公司說發(fā)票開錯了,喊把發(fā)票寄回去重新開具,請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢? (抵扣的時候是填了增值稅申報表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄)我個人覺得因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣,所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧?想著就是復(fù)印好這些開錯的發(fā)票備查,然后把原件寄回對方公司,對方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里,不知道這樣操作可不可以?謝謝老師
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2019-11-27
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有( ?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進(jìn)行賬務(wù)處理時,只需在\"應(yīng)交稅費(fèi)\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細(xì)科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項(xiàng)
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2020-03-06
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
A公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下: (1)12月1日,“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 (2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價為1萬元,增值稅稅率為17%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。 (4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。 (5)12月28日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元,存入銀行。 (6)2017年12月31日,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
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2020-07-03