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職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),人數(shù)對(duì)不上,怎麼去核對(duì)
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2019-04-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-04-16
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費(fèi)用,如果要抵扣增值稅只能按60%計(jì)算,這兩種方法都是不超過當(dāng)年銷售收入的15%,對(duì)么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17
如果我們給小規(guī)模納稅人開具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來重開?
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2016-07-26
我想請(qǐng)問一下,開的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒有時(shí)間規(guī)定?還有就是我開具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個(gè)人,個(gè)人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項(xiàng)時(shí),對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價(jià)給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
各位老師好!請(qǐng)教問題:關(guān)于涉及營業(yè)稅的發(fā)票開具,是截止到12月底嗎?以后開票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營業(yè)稅全部已交完,未開發(fā)票的,截止12月底開齊嗎?2.老項(xiàng)目已完工,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開具的,12月底全部開齊嗎?3.老項(xiàng)目未完工的,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,也是截止12月底開齊發(fā)票嗎,如果無法開齊,次年是不是按11稅率開具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費(fèi)普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂2000套廚具A銷售合同,約定商場(chǎng)與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元
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2022-04-04
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場(chǎng)簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場(chǎng)與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款100萬元 4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬
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2022-04-13