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本期只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,但是本期沒有銷項(xiàng)發(fā)票,在增值稅附表2填具體填在哪幾欄。
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2019-03-12
開具的負(fù)數(shù)增值稅普票,做賬時(shí)要把原來(lái)的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
您好老師,咨詢一個(gè)問題,補(bǔ)繳增值稅附加稅了,然后對(duì)方又開具紅票跟藍(lán)票,那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
老師,防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的電子發(fā)票?
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2016-06-24
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎?會(huì)怎么樣
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2020-09-23
對(duì)方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復(fù)核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
各位老師好!請(qǐng)教問題:關(guān)于涉及營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票開具,是截止到12月底嗎?以后開票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅全部已交完,未開發(fā)票的,截止12月底開齊嗎?2.老項(xiàng)目已完工,開具過營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開具的,12月底全部開齊嗎?3.老項(xiàng)目未完工的,開具過營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,也是截止12月底開齊發(fā)票嗎,如果無(wú)法開齊,次年是不是按11稅率開具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
單位是增值稅一般納稅人,從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購(gòu)進(jìn)原木一批,銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請(qǐng)問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑證?如果能抵扣,抵扣率是多少?
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2017-06-19
你好、請(qǐng)問香港人在深圳工作怎樣算個(gè)稅
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2022-01-09
職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),人數(shù)對(duì)不上,怎麼去核對(duì)
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2019-04-12
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開具,但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務(wù)處理?比如本次消費(fèi)金額10000元,電力局開具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
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2022-02-18
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無(wú)所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬(wàn) 普票季度沒有超過三十萬(wàn) 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項(xiàng)目是五金工具 開票時(shí)間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來(lái)報(bào)銷嗎
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2017-04-25
增值稅申報(bào)挑錯(cuò)---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-125596.82。是什么原因造成的?
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2022-07-07
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購(gòu)買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26