您好老師,咨詢一個問題,補繳增值稅附加稅了,然后對方又開具紅票跟藍票,那個紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務(wù)局驗票可以嗎?會怎么樣
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2020-09-23
對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復(fù)核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價給拍賣公司進行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-04-16
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項時,對方要求以7%的稅點扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
那發(fā)票費用是什么費呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
各位老師好!請教問題:關(guān)于涉及營業(yè)稅的發(fā)票開具,是截止到12月底嗎?以后開票就按11稅率?1.老項目營業(yè)稅全部已交完,未開發(fā)票的,截止12月底開齊嗎?2.老項目已完工,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開具的,12月底全部開齊嗎?3.老項目未完工的,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,也是截止12月底開齊發(fā)票嗎,如果無法開齊,次年是不是按11稅率開具同時也是可以進項抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
老師:您好!2月份時開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報2月所屬期時,以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時,在申報附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬訂單未達到20萬,9月銷項額為負(fù)數(shù),此項業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
2022.7.1-2022.9.30第三季度
8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票
-20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43;
9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票
-72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65
7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%)
正數(shù)發(fā)票合計142957.25-20742.56-72188.33=50026.36
這樣申報正確嗎??(普票無所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年,公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項,雙方約定價值250萬元(與公允價值相符),增值稅進項稅額15萬元(由A公司支付,并開具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊資本的20%,同時,甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
老師這個題怎么做啊
●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),8月有關(guān)經(jīng)營情況如下:
(1)購進生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。
(2)向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5085萬元。
(3)將2輛自產(chǎn)型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工
要求:計算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費稅稅率為15%,款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開具增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額200萬元,支付廣告發(fā)布費不含稅價60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進制作材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款40萬元,計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
(二)某企業(yè)為一般納稅人,2022年12月15日,銷售自產(chǎn)三輪車,開出的增值稅專用
發(fā)票中注明銷售額10000元,增值稅稅額1300元,令開具一張增值稅普通發(fā)票,收取物
流運輸費218元,其中購入生產(chǎn)用原材料支付654元,包含增值稅稅額54元。
(1)計算增值稅銷項稅額
(2)計算增值稅進項稅額
(3)計算增值稅應(yīng)納稅額
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2023-06-07
老師,海關(guān)進口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)報送,為什么我1月份開具的海關(guān)進口增值稅專用書在6月錄入時顯示開票日期錯誤,顯示開票日期離申報日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報抵扣?
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2019-06-07
增值稅普通發(fā)票對方給開具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
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