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增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ,當期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向稅務機關申請退還。請問這句話是不是意思呢?
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2020-05-07
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應何時給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項稅額為多少?請對其進行籌劃。
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2023-04-16
開具的負數(shù)增值稅普票,做賬時要把原來的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開的負數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
您好老師,咨詢一個問題,補繳增值稅附加稅了,然后對方又開具紅票跟藍票,那個紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
老師,防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務局領購的空白發(fā)票還是從稅務局領購的電子發(fā)票?
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2016-06-24
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務局驗票可以嗎?會怎么樣
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2020-09-23
對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
#提問#建筑施工項目需要交將近20萬的增值稅,有些材料商的價款如果需要增值稅專票,他們就要在報價的基礎上加收13個點的增值稅,請問老師們到底是要專票劃算,還是普票劃算,這個具體怎么算呢
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2019-08-27
那發(fā)票費用是什么費呢?一般結算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
各位老師好!請教問題:關于涉及營業(yè)稅的發(fā)票開具,是截止到12月底嗎?以后開票就按11稅率?1.老項目營業(yè)稅全部已交完,未開發(fā)票的,截止12月底開齊嗎?2.老項目已完工,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開具的,12月底全部開齊嗎?3.老項目未完工的,開具過營業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡易征收發(fā)票,也是截止12月底開齊發(fā)票嗎,如果無法開齊,次年是不是按11稅率開具同時也是可以進項抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報正確嗎??(普票無所謂)是稅務局內網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
電費增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費金額開具,但是找到了個充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務處理?比如本次消費金額10000元,電力局開具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
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2022-02-18
公司人員出差住宿 開具住宿費發(fā)票(增值稅專用發(fā)票,稅率3%),金額是600元,稅額是18元,發(fā)票管理系統(tǒng)顯示同一家開具了兩份金額和稅額相同的增值稅專用發(fā)票,應該是酒店重復開具了,當月電話通知酒店作廢重復開具的那種票,因為我們也只收到其中一張發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),重復開具的這張發(fā)票要認證,入賬,然后原分錄紅沖還是做進項稅轉出呢?
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2020-06-10
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年,公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項,雙方約定價值250萬元(與公允價值相符),增值稅進項稅額15萬元(由A公司支付,并開具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準備占有甲公司注冊資本的20%,同時,甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務處理如下:
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2022-06-11
老師這個題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務,8月有關經(jīng)營情況如下: (1)購進生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2)向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5085萬元。 (3)將2輛自產(chǎn)型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工 要求:計算甲公司8月應納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費稅稅率為15%,款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開具增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額200萬元,支付廣告發(fā)布費不含稅價60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進制作材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款40萬元,計算當月應納增值稅。
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2021-10-23
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26