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開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票人和復(fù)核人是否可以為同一個(gè)人,復(fù)核人是否必須為財(cái)務(wù)人員
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2018-09-20
本期只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,但是本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,在增值稅附表2填具體填在哪幾欄。
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2019-03-12
開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅普票,做賬時(shí)要把原來(lái)的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師,防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的電子發(fā)票?
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2016-06-24
您好老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,補(bǔ)繳增值稅附加稅了,然后對(duì)方又開(kāi)具紅票跟藍(lán)票,那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢后,沒(méi)有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎?會(huì)怎么樣
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2020-09-23
對(duì)方給我們開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,收款人和復(fù)核人信息都沒(méi)有,只有開(kāi)票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開(kāi)票資格,用總公司開(kāi)票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
各位老師好!請(qǐng)教問(wèn)題:關(guān)于涉及營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票開(kāi)具,是截止到12月底嗎?以后開(kāi)票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅全部已交完,未開(kāi)發(fā)票的,截止12月底開(kāi)齊嗎?2.老項(xiàng)目已完工,開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開(kāi)具的,12月底全部開(kāi)齊嗎?3.老項(xiàng)目未完工的,開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,也是截止12月底開(kāi)齊發(fā)票嗎,如果無(wú)法開(kāi)齊,次年是不是按11稅率開(kāi)具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)出去的普票發(fā)票可以抵稅?2017年5月1日增值稅率調(diào)整時(shí)政策法規(guī)中有規(guī)定的,雖然是增值稅普通發(fā)票,但對(duì)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)量者及生產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)企業(yè)是具有增值稅專(zhuān)用發(fā)票作用。
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2019-03-25
提問(wèn),我是建筑行業(yè),外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元,借:應(yīng)收賬款24815 貸:主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ,所交的稅款(增值稅、個(gè)稅、城建稅)這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專(zhuān)票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專(zhuān)票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無(wú)所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫(xiě)正確吧
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2023-11-15
公司人員出差住宿 開(kāi)具住宿費(fèi)發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率3%),金額是600元,稅額是18元,發(fā)票管理系統(tǒng)顯示同一家開(kāi)具了兩份金額和稅額相同的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)該是酒店重復(fù)開(kāi)具了,當(dāng)月電話(huà)通知酒店作廢重復(fù)開(kāi)具的那種票,因?yàn)槲覀円仓皇盏狡渲幸粡埌l(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),重復(fù)開(kāi)具的這張發(fā)票要認(rèn)證,入賬,然后原分錄紅沖還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
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2020-06-10
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已開(kāi)的專(zhuān)票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下,作為取得發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠(chǎng)甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(chǎng)(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠(chǎng)加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票; (4)甲化妝品廠(chǎng)將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠(chǎng)取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶(hù)要視同銷(xiāo)售做賬嗎?
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2017-06-23
增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的 ,當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款,在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)是不是意思呢?
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2020-05-07
甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項(xiàng)目建筑收入110萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油(不含稅),且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得分包建筑方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票50萬(wàn)元(不含增值稅),計(jì)算其本年10月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-12-19
某化妝品廠(chǎng)甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(chǎng)(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠(chǎng)加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票; (4)甲化妝品廠(chǎng)將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠(chǎng)取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2021-03-26