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現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào),公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品,還未給對(duì)方開具發(fā)票,在4.1號(hào)以后給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎?系統(tǒng)升級(jí)后還能否開出16%的專用發(fā)票,如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅,有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票,他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅,請(qǐng)問老師們到底是要專票劃算,還是普票劃算,這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
各位老師好!請(qǐng)教問題:關(guān)于涉及營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票開具,是截止到12月底嗎?以后開票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅全部已交完,未開發(fā)票的,截止12月底開齊嗎?2.老項(xiàng)目已完工,開具過營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,仍余發(fā)票未開具的,12月底全部開齊嗎?3.老項(xiàng)目未完工的,開具過營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,也開具過增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票,也是截止12月底開齊發(fā)票嗎,如果無法開齊,次年是不是按11稅率開具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?謝謝!
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2017-11-15
Z公司委托Y公司銷售商品300件商品已發(fā)出,商品每件成本為60元。合同約定Y公司按每件200元外銷售,Z公司按售價(jià)10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天,假定2公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù):Y公司對(duì)外銷售100件,開具增值稅專用發(fā)票,售價(jià)20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)已收到;Z公司收到乙公司開具的代銷清單,向Y公司開具相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到Y(jié)公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,增值稅稅額120元;Z公司收到Y(jié)公司扣除代銷手續(xù)費(fèi)后貨款,存入銀行。 要求:寫出受托方Y(jié)公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-20
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開具,但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務(wù)處理?比如本次消費(fèi)金額10000元,電力局開具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
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2022-02-18
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費(fèi)普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購(gòu)買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
單位是增值稅一般納稅人,從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購(gòu)進(jìn)原木一批,銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請(qǐng)問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑證?如果能抵扣,抵扣率是多少?
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2017-06-19
老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,為什么我1月份開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書在6月錄入時(shí)顯示開票日期錯(cuò)誤,顯示開票日期離申報(bào)日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣?
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2019-06-07
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度專票開具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開具1258.24未達(dá)起征點(diǎn),填寫地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)?
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2019-07-05
已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們?cè)麻_具的發(fā)票全丟失了??梢詮?fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27
開具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎? 開具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
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2020-05-07
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢,開具增值稅專票只能開具16%的稅率嗎?能不能開 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專票?
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2019-04-20
(二)某企業(yè)為一般納稅人,2022年12月15日,銷售自產(chǎn)三輪車,開出的增值稅專用 發(fā)票中注明銷售額10000元,增值稅稅額1300元,令開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收取物 流運(yùn)輸費(fèi)218元,其中購(gòu)入生產(chǎn)用原材料支付654元,包含增值稅稅額54元。 (1)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2023-06-07