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老師,中秋節(jié)送禮和發(fā)給員工的月餅,怎么入賬呢,公司是籌建期,還進(jìn)了一批紅酒,用來(lái)招待客人用的?
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2016-09-09
籌建時(shí)間半年,跨年度,費(fèi)用是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)?開(kāi)辦費(fèi)用是轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤好還是一次性直接做損益類管理費(fèi)用
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2018-11-04
老師,籌建期的費(fèi)用直接坐到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里,還是要有三級(jí)明細(xì)科目,例如,管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2021-01-04
怎樣判斷一家公司未開(kāi)業(yè)?另外新成立的公司 發(fā)生的費(fèi)用是入管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi),還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)?
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2019-03-26
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)業(yè)前發(fā)生的與管理費(fèi)用相關(guān)為什么不直接計(jì)入管理費(fèi)用––開(kāi)辦費(fèi),而要先計(jì)入待長(zhǎng)期攤費(fèi)用呢?
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2022-12-08
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)業(yè)前發(fā)生的與管理費(fèi)用相關(guān)為什么不直接計(jì)入管理費(fèi)用––開(kāi)辦費(fèi),而要先計(jì)入待長(zhǎng)期攤費(fèi)用呢?
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2021-10-04
老師。企業(yè)還沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)期待攤費(fèi)可以計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2020-05-18
老師,抵扣聯(lián)封面寫抵扣月份的日期還是待抵扣月份的日期
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2020-12-14
老師,2020年9月以前開(kāi)辦期間的有一些費(fèi)用,是在當(dāng)年一次性稅前扣除了,我們現(xiàn)在可以重新返回2020年期間把所有費(fèi)用重新計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后做報(bào)表更正可以不
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2023-03-15
請(qǐng)問(wèn),新辦企業(yè)稅務(wù)備案的會(huì)計(jì)制度為企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在還沒(méi)收入,也未開(kāi)始經(jīng)營(yíng),銀行產(chǎn)生的利息和手續(xù)費(fèi)是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定未開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前的開(kāi)辦費(fèi)用都進(jìn)長(zhǎng)期待攤),還是直接進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2016-05-11
匯算清繳表A105080長(zhǎng)期待攤費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表里 資產(chǎn)帳載金額、本年攤銷額、累計(jì)攤銷額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、按稅收一般規(guī)定計(jì)算額 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)了 要不要填在這表里 填的話這幾列分別填什么數(shù)據(jù)?
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2017-05-20
預(yù)付加盟費(fèi)180000(3年),本月開(kāi)入發(fā)票180000元。因做會(huì)計(jì)分錄,之前是借:預(yù)付賬款180000元貸:銀行存款180000,8月開(kāi)入發(fā)票180000元合同是3年的。應(yīng)該做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用180000貸:預(yù)付賬款180000 當(dāng)月在再做 借:管理費(fèi)用60000貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用60000對(duì)?
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2018-09-15
個(gè)人的二級(jí)建造師掛靠我們單位,這是違法行為,但我已經(jīng)入賬了,我是這么做的:第一筆:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17000 貸:銀行存款 17000 然后我分為五個(gè)月來(lái)攤銷 借:管理費(fèi)用--員工工資 3400 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3400 老師現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的辦法呢?
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2017-10-20
業(yè)務(wù)招待不是銷售費(fèi)用嗎?題目沒(méi)有說(shuō)明是哪個(gè)部門用的,不是有爭(zhēng)議?
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2022-04-09
公司買一套茶臺(tái)送人,記招待費(fèi)的話屬于視同銷售嗎?還是直接記管理費(fèi)用算了!
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2020-06-07
公司買的茶葉可以記到管理費(fèi)用招待費(fèi)里嗎
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用的招待費(fèi)是如何規(guī)定的?
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2019-09-25
老師公司是10月份去稅務(wù)報(bào)的到,然后11月個(gè)所稅申報(bào)了一個(gè)人2000,當(dāng)時(shí)還沒(méi)開(kāi)完戶,沒(méi)建賬,現(xiàn)在12月申報(bào)11月的個(gè)所稅2000,現(xiàn)在可以做一筆分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000 可以吧,不用計(jì)提啥的吧
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2015-12-04
老師:上午好!甲公司成立于2016年7月,廠房是租賃乙方的,按合同,要先支付50萬(wàn)押金,后退45萬(wàn)押金,到2023年末,還有5萬(wàn)未收回(特殊原因,現(xiàn)在準(zhǔn)備收回),前期會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是: 1、在支付押金的時(shí)候,會(huì)計(jì)押金入賬: 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50萬(wàn) 貸 :銀行存款50萬(wàn) 后來(lái)又將長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入 裝修費(fèi),最后進(jìn)入了固定資產(chǎn)科目 該固定資產(chǎn)的折舊年限是20年 2、收回押金45萬(wàn)時(shí),又將此款轉(zhuǎn)入了,老板的投資, 借:銀行存款45萬(wàn),貸 :實(shí)收資本45萬(wàn) 3、現(xiàn)在如果收到5萬(wàn)后,該如何入賬?
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2023-12-07
制造企業(yè),在結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)是用料工費(fèi)相加除以噸位 就是那個(gè)費(fèi),就是用那個(gè)工資和那個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用加起來(lái),然后如果我本月有計(jì)題工資,也有發(fā)放工資,那我是不是要把計(jì)提工資加上發(fā)放的工資這個(gè)合計(jì)的數(shù),再加上長(zhǎng)期費(fèi)呀
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2021-03-22