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銷售冰箱10臺,開具普通發(fā)票,取得每臺含稅銷售額5.85萬元,怎么做會計分錄
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2015-10-31
公司銷售空調(diào) 購買水盆做贈品 這個水盆發(fā)票 做銷售費用 二級科目是什么
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2019-01-13
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購買方申請了紅字信息表,銷售方銷售額小于購方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個安裝費的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
我公司有個銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個合同價款我要分別開銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無償贈送,購進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個銷售額是不是納稅申報時填入未開票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
本月購入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時收到對方發(fā)票入庫,又不想暫估庫存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
一張紅字銷售發(fā)票,貸方紅字銷售額48543.69,增值稅1456.31,借方紅字應(yīng)收賬款50000。請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
老師,我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷售額1萬,但是在申報表里面這1萬出不來,是什么情況
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2021-10-13
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險呢
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2019-05-08
老師收到的專票銷售方蓋的發(fā)票章看不太清楚,這張票能用嗎?
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2020-11-02
老師,金蝶供應(yīng)鏈銷售發(fā)票-維護(hù),查看的是專票,怎么選查看普票?
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2020-03-11
老師您好,銷售的產(chǎn)品次月退回,銷售時6000元,退回時我們只退給對方5000元,(銷售給國外的,發(fā)票我們還未開,銷售時增值稅未繳納)請問如何做賬?
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2016-10-12
買二送一方式銷售,增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品,銷售金額1500元,折扣為500元,共銷售1200件,不含稅售價500,進(jìn)價200元,應(yīng)繳納的所得稅額怎么計算?
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2019-11-13
買二送一方式銷售,增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品,銷售金額1500元,折扣為500元,共銷售1200件,不含稅售價500,進(jìn)價200元,應(yīng)繳納的所得稅額怎么計算?
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2021-05-15
老師,請教一個問題。我們公司采購一些原材料,然后請加工廠幫我們加工成產(chǎn)品,我們只支付加工費?,F(xiàn)在我們遇到一個問題,就是加工廠那邊要充產(chǎn)量,就想找我們幫幫忙,讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們,在由他們加工,然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實際上我們只付加工費,但是中途涉及到了銷售材料給他們,所以要開發(fā)票。請問這樣做,有風(fēng)險么。
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2019-06-12
你好,老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報,1-3月份開票8萬,其中5萬是專票,3萬是普票。那么這個8萬的收入,是不是都填寫在免稅銷售額的11欄? 還是需要把5萬專票收入填寫在第一欄?
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2020-04-19
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項稅11.5,當(dāng)時這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報表按未開票銷售額申報了銷項稅。今年因為國家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項稅5.66元。那納稅申報表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報的無票收入沖銷,不知道沖哪個金額合適?差的不含稅銷售額和銷項稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
單位買的二手車,過戶的時候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進(jìn)項稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
外購商品用于贈送客戶視同銷售增值稅如何申報,開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
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2018-10-11