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老師你好,我2月份做賬的時(shí)候,有一筆是付物業(yè)費(fèi)的,是用銀行存款支付的,但是我在做賬時(shí)候輸入金額的時(shí)候少輸入了4分錢,現(xiàn)在已經(jīng)3月份了,這個(gè)賬怎么調(diào)整啊
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2021-04-20
2×20年至2×21年 ,甲公司發(fā)生的與股權(quán)投資相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: 資料— :2×20 年 1 月 1 日,甲公司以銀行存款 5950 萬元從非關(guān)聯(lián)方取得乙公司 20%有 表決 權(quán)的股份。另 以銀行存 款支付手續(xù) 費(fèi) 50 萬元 , 甲公司對(duì)該 長期股權(quán) 投資采用 權(quán)益 法核算。當(dāng)日 , 乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 32000 萬元,各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債 的公允價(jià)值與其賬面價(jià)值均相同。本次投資前, 甲公司未持有乙公司股份,且與乙公司不存在 關(guān)聯(lián)方關(guān)系,甲公司和乙公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間均相同。 資料二:2×20 年 11 月 5 日,乙公司將其成本為 300 萬元的 A 商品以 450 萬元的價(jià)格銷 售給甲公司,款項(xiàng)已收存銀行。甲公司將購入的 A 商品作為存貨核算。至 2×20 年 12 月 31 日,甲公司購入的該批商品尚未對(duì)外銷售。 資料三:2×20 年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 3000 萬元。 資料四:2×21 年 5 月 10 日,乙公司宣告分派 2×20 年度現(xiàn)金股利 500 萬元。2×21 年 5 月 15 日,甲公司收到乙公司派發(fā)的現(xiàn)金股利 100 萬元。 資料五:
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2023-12-30
1、支付給法院訴論費(fèi)2760元,用什么科目? 2、案件結(jié)束,法院退回訴訟費(fèi)2760,借:銀行存款,貸方用什么科目呢?
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2021-02-24
老師 像這種發(fā)放工資的 比如我們8月份發(fā)放的是7月份工資 那我們也是做7月份的賬 那我們先做了計(jì)提的分錄 等到9月做八月的賬的時(shí)候 銀行付了7月的工資 進(jìn)行一個(gè)發(fā)放 ,但是沒有像實(shí)訓(xùn)上的單據(jù) 實(shí)際操作中只有一個(gè)單據(jù)就是發(fā)放工資 的金額 那賬務(wù)也是要像實(shí)訓(xùn)的上的一樣做嗎 還是可以借方直接應(yīng)付工資 貸方 銀行存款 摘要發(fā)放7月工資
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2021-08-24
老師,請(qǐng)問支付寶或者微信收款如何做分錄,假設(shè)銀行存款由支付寶打進(jìn)一筆301元,發(fā)票給客戶開了310元,支付寶扣了9元的手續(xù)費(fèi)。應(yīng)該如何做分錄啊
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2022-08-30
老師,公戶銀行賬上存款很多,但實(shí)際沒有這么多是怎么回事?
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2022-03-02
老師,這種通過銀行轉(zhuǎn)賬,可以寫借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-廣種良田公司嗎
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2021-09-22
第二部貸預(yù)付賬款20000 貸銀行存款9350可以嗎,如果是按照應(yīng)付賬款,分錄怎么做
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2016-05-21
這筆業(yè)務(wù)為什么不能做成 借:應(yīng)付賬款90455 預(yù)付賬款9545 貸:銀行存款100000
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2020-01-03
司有一筆財(cái)政拔款,是專項(xiàng)應(yīng)付款,收到時(shí)分錄記,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,對(duì)嗎?
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2019-04-02
現(xiàn)在遇到的問題是這樣的,在家具廠做內(nèi)賬,今年2月份開始接手的,接手的時(shí)候沒有盤點(diǎn),知道的數(shù)據(jù)有應(yīng)收款,應(yīng)付款和銀行存款,還有存貨,固定資產(chǎn)不知道,然后我開始做每天的收支賬,做著做著,突然又冒出一些之前沒有給到數(shù)據(jù),比如應(yīng)收款,應(yīng)付款,等等
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2017-04-13
老師,美元賬戶收到這個(gè)是不是借銀行存款826.1美元,但是人民幣怎么換算?貸應(yīng)收賬款-INTERNATIONAL AG這樣?后面客戶是不是這個(gè)
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2020-05-28
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 提成 1000 貸:銀行存款 - 建行 500 銀行存款 - 建行 300 應(yīng)收賬款 - *** 200 這種一借多貸 可以嗎
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2019-07-31
公司2015.12月接了一個(gè)政府下屬部門開發(fā)軟件的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)給開了票30萬,掛應(yīng)收,確認(rèn)了收入! 2016年1月 收到打款30萬, 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接 借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 ,從2月開始, 工資計(jì)提記入專項(xiàng)應(yīng)付款。 現(xiàn)在應(yīng)收款一直掛著30萬, 怎么沖呢?
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2017-04-24
收到預(yù)收賬款,那就是形成負(fù)債,借減貸增,收到預(yù)付款就是預(yù)付賬款減,銀行存款增加在借方,答案預(yù)收賬款在貸方不是增加嗎,已經(jīng)收到不是減少嗎
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2019-11-24
老師,如果我收到一筆貨款,做借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,是不是也相當(dāng)于借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款呢?
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2019-12-11
去年把借應(yīng)付賬款,貸銀行存款記成了,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,請(qǐng)問今年該怎么更正?
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2021-03-26
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后暫估入賬了 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在怎么沖減
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2020-05-14
這種做法不合常規(guī),前任:收到承兌到期解付款后借:銀行存款‘貸其他應(yīng)付款
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2021-09-04
老師,您好!我們公司是由三個(gè)股東組成的(三個(gè)公司),如果大股東公司臨時(shí)借款給我們用于日常經(jīng)營,那我做會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 對(duì)嗎?
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2020-11-09