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生產(chǎn)某種產(chǎn)品有三種方案,采用方案A,年固定成本為1000萬元,單位產(chǎn)品變動成本為20元;采用方案B,年固定成本為700萬元,單位產(chǎn)品變動成本為30元;采用方案C,年固定成本為600萬元.單位產(chǎn)品變動成本為40元。試分析各個方案適用的生產(chǎn)規(guī)模。
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2022-11-16
某工業(yè)企業(yè)8月生產(chǎn)甲產(chǎn)品,月末在產(chǎn)品20件,單位產(chǎn)品原材料費用定額40元,單位產(chǎn)品工時定額8小時,每小時費用定額分別為:直接人工8元,制造費用3元。月初在產(chǎn)品與本月生產(chǎn)費用合計為:直接材料費用5 000元,直接人工8 600元,制造費用4 200元,該產(chǎn)品所耗原材料在生產(chǎn)開始時一次投入。假定月末在產(chǎn)品完工程度為50%,要求:用材料定額費用比例法分配完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品成本,并編制產(chǎn)品成本計算單。
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2022-10-05
老師,我重新發(fā)一下表,幫我看一下,填調(diào)減填那個地方,利潤分配→未分配利潤,收到去年成本發(fā)票。小規(guī)模納稅人
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2020-04-21
之前都是按完工百分比法做的,但是沖減了材料成本,那完工百分比法中的成本相應也會減少,是這樣嗎? 那我還要不要修改完工百分比法中的成本呢?
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2017-10-30
老師好,5月份我公司收到一筆模具費用87萬,但是模具成本系統(tǒng)只做了一部分12萬,那我這邊成本賬是要把全部成本做入當月,還是按照實收實付去做,入賬原則是要按照權責發(fā)生制和成本配比原則的么?謝謝老師
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2020-06-24
請問就是年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成本需轉(zhuǎn)出,還需要增加成本,這兩部分的分錄我用借:利潤分配一一未分配利潤 貸:庫存商品 ,同時在2024年12月的財務報表上更改。這樣處理是否正確?還是直接在年度匯算清繳里填報?
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2025-05-20
明細帳為輔助生產(chǎn)成本的,在登記帳薄時,是登記在直接材料里面、還是登記在直接人工里面、或制造費用、或其它?
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2016-07-28
設置了一個營業(yè)成本的科目,把生產(chǎn)成本改成了營業(yè)成本,但是報表中無法體現(xiàn)這個要怎么設置呢
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2017-07-19
生產(chǎn)企業(yè)制造費用分配標準工時是怎么算出來的
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2021-12-06
某企業(yè)原材料計劃成本為100元/千克,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:5日從A公司購入原材料一批480千克,專用發(fā)票注明價款50PDC變小第集發(fā)設摩。,已取得增值稅友用發(fā)票,發(fā)款通過本月發(fā)出原材料如下:生產(chǎn)領用200千克,產(chǎn)品銷售領用150千克,管理部門領用50千克,委托加工發(fā)出300千克。假設期初庫存原材料360千克,“材料成本差異”貸方差異2000元,計算本月材料成本差異分配率,并分攤材料成本差異。并進行賬務處理
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2023-04-06
管理人員工資屬于管理費用,不計算生產(chǎn)成本,制造費用計算生產(chǎn)成本嗎?
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2020-05-25
月末結轉(zhuǎn)成本,需要把制造費用結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后把生產(chǎn)成本結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
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2021-07-15
還有我上個月沒有完工產(chǎn)成品 在這個月有完工產(chǎn)成品了 在這個月計算制造費用分配率的時候(以材料成本計算) 是不是要加上上個月的材料計算當月的制造費用分配率呢
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2018-07-11
公司有個法人股東要轉(zhuǎn)讓股權,但是公司有50多萬的贏利。要給他分配20萬的利潤 ,法人股東轉(zhuǎn)讓股權是公司代交分紅稅還是他們自己交呢?
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2018-10-11
本年盈余和本年利潤是一個意思嗎?那盈余分配――未分配盈余和利潤分配――未分配利潤呢?
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2017-07-30
1.計算甲、乙產(chǎn)品應負擔的材料費用、工資以及制造費用(需列出計算過程,保留兩位小數(shù));編制材料費用、工資費用及制造費用分配表。 2.將分配表中有關資料登入甲、乙兩種產(chǎn)品成本計算單,計算完工產(chǎn)品總成本和單位成本(需列出計算過程,保留兩位小數(shù))。 3.編制產(chǎn)品入庫的相關會計分錄。
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2020-06-01
為什么合理分配的材料成本不可以稅前扣除
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2022-06-08
直接受益間接分配是成本計算的原理之一嗎
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2019-01-08
公司:電梯維修行業(yè),屬于服務業(yè),公司為客戶維修電梯,發(fā)生銷售業(yè)務:配件:1000元,人工費:500,合計1500元,公司發(fā)生成本:配件采購成本800,同時需支付公司員工勞務成本300元(勞務成本300元單獨走報銷的形式,不算入工資一起發(fā)放) 請問:同時需支付公司員工勞務成本300元(勞務成本300元單獨走報銷的形式,不算入工資一起發(fā)放)這如何做分錄呢?以下分錄對嗎? (1)借:主營業(yè)務成本-勞務成本 300 貸:銀行存款 還是算入應付職工薪酬?分錄怎么做呢?
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2022-06-01
編制會計分錄 實際成本法
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2020-04-09