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交12月份的增值稅,發(fā)現(xiàn)之前增值稅交多了。怎么處理?
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2019-01-09
增值稅普通發(fā)票、增值稅專票萬(wàn)元版最多領(lǐng)購(gòu)幾份呀?
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2017-03-23
資產(chǎn)減值損失和減值準(zhǔn)備的借貸方向分別是什么呢?
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2019-04-02
能開增值稅普通發(fā)票就一定能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-18
為啥存款利息不用交增值稅貸款利息要交增值稅呢
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2018-10-04
哪些屬于免征增值稅項(xiàng)目?什么是非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?
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2016-10-04
會(huì)計(jì)科目匯總表借方寫數(shù)值貸方?jīng)]數(shù)值可以不寫嗎?
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2023-03-14
價(jià)款為400000,增值稅稅率為13% 那借方的應(yīng)交增值稅多少
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2021-11-28
合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是含增值稅還是不含增值稅?
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2023-02-27
企業(yè)的固定資產(chǎn)實(shí)際的價(jià)值是不是等同于賬面價(jià)值?
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2016-08-02
自有資金,生產(chǎn)資金,非生產(chǎn)資金這些數(shù)值從哪里取值
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2021-07-31
售價(jià)100萬(wàn)元,增值稅6萬(wàn)元。售價(jià)不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
這道題的答案是不是有錯(cuò)誤,入賬價(jià)值沒包括增值稅
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2021-07-18
老師,以公允價(jià)值模式計(jì)量的,非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額借記“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,這個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)損益在出售投資性房地產(chǎn)時(shí),用不了用反向結(jié)轉(zhuǎn)沖其它業(yè)務(wù)成本? 也就是說(shuō)轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值小于賬面價(jià)值計(jì)入公允價(jià)值借方這部分,出售時(shí)用轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-02-23
固產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本,原價(jià)1萬(wàn),已計(jì)提折舊7000,購(gòu)入是增稅1600;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1000; 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--2000 累計(jì)折舊--7000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備--1000 貸:固定資產(chǎn)--10000 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)--480 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值(原值-折舊)*稅率?為什么不是賬面價(jià)值(原值-折舊-減值準(zhǔn)備)*稅率?
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2019-11-19
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計(jì)提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師,你好,跨縣市建筑服務(wù)預(yù)交增值稅,增值稅申報(bào)表這樣填寫對(duì)嗎?
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2021-07-12
老師現(xiàn)在北京有減免增值稅的條文嗎。疫情期間
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2020-02-26
我是以我個(gè)人,然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我說(shuō)這個(gè)合理嗎?
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2020-11-05
請(qǐng)問小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表申報(bào)金額怎么填?下載的申報(bào)表是3%,我開的發(fā)票是1%
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2021-10-20