国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

簡易征收3%,怎么核算3.36% 比如含稅收入:100000元 增值稅:30000元 附加稅:3600元 含稅總收入:100000ⅹ3.36%二33600元,附加稅是增值的12%,怎么求0.36%的稅率
1/2243
2021-03-26
加計抵減-其他收益,稅務(wù)申報表里面現(xiàn)在是小企業(yè)會計報表 沒有這一行,填在哪里比較好 是營業(yè)外收入還是 并到營業(yè)收入里
1/1083
2019-06-13
1月的收支是不是算當月的?還是說上個月的賬目算在下個月的呢,收入 和支出?比如說 每個月的收入和支出是當個月扎賬嗎
1/2171
2020-06-05
個人借款給公司按照年利率的8%收取利息,請問個人取得的利息收入需要繳個稅嗎?比如說每月自己收入1500元,個稅怎么計算呢?
1/1526
2018-01-22
購買固定資產(chǎn),車,是所有的費用都記入報銷固定資產(chǎn)費用里嗎?比如購車稅,上牌費用,雇人買車等費用
2/788
2019-05-01
是不是只有銷售企業(yè)才收入和成本同時結(jié)轉(zhuǎn)?這種物業(yè)公司發(fā)生時直接計入成本,即使沒有收入也要確認成本么?比如餐飲企業(yè)前期沒有收入要不要確認成本,還是有收入了再確認成本?
1/1893
2018-01-30
老師幫我看看我這張憑證對嗎,預收賬款是按收款當月第一個工作日換算的,主營業(yè)務(wù)收入-外銷是fob價按報關(guān)當月第一個工作日換算的,主營業(yè)務(wù)收入-自營出口銷售收入是由cfr-fob價就是國外客戶支付的運輸費用按報關(guān)當月第一個工作日換算的,財務(wù)費用-匯兌損益是由于收款日期和報關(guān)日期不在同一個月導致差額
1/482
2020-03-21
老師 我想問一下 在會計實務(wù)里面 委托代銷商品 對于委托方而言 發(fā)出商品 借記發(fā)出商品 貸記庫存商品 收到代銷清單時確認收入 確認銷項稅和應收賬款 投。同事結(jié)轉(zhuǎn)成本 付手續(xù)費時 入銷售費用確認進項稅 沖減應收賬款 對于受托放而言 手續(xù)費確認其主營或是其他業(yè)務(wù)收入 對吧 但是在經(jīng)濟法里 老師說 發(fā)出商品視同銷售嗎 是把發(fā)出的所有商品 在最開始就全部確認收入嗎 這里面有點亂
1/1287
2020-02-17
:老師,跟我們合作的物流公司在我們公司買了一臺機器500元,用物流運費抵了貨款500,這怎么做賬?本來本月應付物流公司40000,現(xiàn)在扣了500,應付運費就是35000,我確認收入 借:應收賬款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入500,現(xiàn)在扣款借:銷售費用-運費 500 貸:應收賬款500是這樣做嗎?
1/899
2019-05-10
我們公司是工程咨詢公司,就是那種出結(jié)算審核報告等,收入就是收的審核費,那我是將這收入記入主營業(yè)務(wù)收入中對嗎?還有就是這樣的公司主營業(yè)主成本沒有的呀?發(fā)生的支出就是費用,是記入管理費用等中對嗎?但是又發(fā)現(xiàn)一個問題是營業(yè)收入和營業(yè)成本是要對應的對嗎?這樣要怎么做呢?
1/961
2018-05-21
老師:我收到一張發(fā)票上面有3萬塊是我今天要付的租金,另有100塊是手續(xù)費(上個月銷售收入商場返給我們時收取的手續(xù)費),3萬塊我今天申請費用報銷付款,100塊我做銷售手續(xù)費,我可以將這兩個同意做到一張憑證上嗎?因為發(fā)票開在同一張單子上,借:銷售費用-租金,3000,銷售費用-手續(xù)費100 貸銀行存款30000,主營業(yè)務(wù)收入100
1/710
2020-07-09
我公司要將贈送的ic卡充值款,做預收-ic卡優(yōu)惠充值科目。在充值時科目為借:銀行存款100。預收賬款-ic卡優(yōu)惠充值20。 貸:預收賬款120 使用時:借預收賬款100。 貸:營業(yè)收入91.74。銷項稅額-8.26. 借預收賬款20。 貸:預收賬款ic卡優(yōu)惠充值20。 現(xiàn)在問題是,我之前記賬的時候已經(jīng)把贈送的直接計入借銷售費用。貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項?,F(xiàn)在做調(diào)整把銷售費用直接轉(zhuǎn)入預收賬款ic卡充值優(yōu)惠。那么我之前做的收入要不要變?我的預收賬款要變嗎?
1/1445
2019-12-30
你好老師,會顧客辦會員卡充值贈送的那部分錢怎么入賬,比如充1000送100,是借:銀行存款1000 銷售費用100 貸:預收賬款1100,根據(jù)實際消費確認收入,如果是消費1000,可以積100分,這100分以后消費可以直接抵100元,借:銀行存款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1100*1000 合同負債100/1100*1000,后續(xù)客戶使用了積分,再從合同負債轉(zhuǎn)到收入,麻煩老師幫我看下這樣處理正確嗎
1/4767
2020-01-14
我想問下管理費用的費率是怎么算的? 是管理費用除以主營業(yè)務(wù)收入還是除以營業(yè)收入的?
1/5054
2019-11-14
我公司要將贈送的ic卡充值款,做預收-ic卡優(yōu)惠充值科目。在充值時科目為借:銀行存款100。預收賬款-ic卡優(yōu)惠充值20。 貸:預收賬款120 使用時:借預收賬款100。 貸:營業(yè)收入91.74。銷項稅額-8.26. 借預收賬款20。 貸:預收賬款ic卡優(yōu)惠充值20。 現(xiàn)在問題是,我之前記賬的時候已經(jīng)把贈送的直接計入借銷售費用。貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項?,F(xiàn)在做調(diào)整把銷售費用直接轉(zhuǎn)入預收賬款ic卡充值優(yōu)惠。那么我之前做的收入要不要變?我的預收賬款要變嗎?
1/885
2019-12-31
老師,就是這比憑證,現(xiàn)在要把確認過的收入沖銷掉放到預收里面。我是不是應該做筆這樣的分錄。借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)金額
2/1690
2019-08-01
比如本公司收入投資款200萬,1月收入為100萬(實際收款20萬,未收貨款80萬),1月實際支出420萬,未付貨款50萬,可以1月盈利和虧損是多少呢?
2/1075
2019-03-04
老師:因五月做了筆,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應交稅金,未開具發(fā)票,出現(xiàn)的問題是計提的稅金比主營業(yè)務(wù)收入的1%的稅金少0.01元,我該如何入賬
1/735
2020-07-03
老師,您好,我們酒店這個月開票系統(tǒng)已開發(fā)票收入比實際賬務(wù)系統(tǒng)收入多兩萬多,報稅的時候我無票收入直接填負數(shù)申報對嗎?總感覺哪里不對勁老師
2/858
2020-04-07
小建筑公司,很多小項目。開票直接確認收入 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么將金額分配每個小項目?可以按每個項目銷售收入占總收入的比例去分成本嗎
1/1363
2019-02-01