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服裝零售公司,私人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶再轉(zhuǎn)賬貨款支出,那該怎么做確定收入比較好呢?
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2019-03-07
老師:因五月做了筆,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅金,未開具發(fā)票,出現(xiàn)的問題是計(jì)提的稅金比主營業(yè)務(wù)收入的1%的稅金少0.01元,我該如何入賬
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2020-07-03
老師,您好,我們酒店這個月開票系統(tǒng)已開發(fā)票收入比實(shí)際賬務(wù)系統(tǒng)收入多兩萬多,報稅的時候我無票收入直接填負(fù)數(shù)申報對嗎?總感覺哪里不對勁老師
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2020-04-07
小建筑公司,很多小項(xiàng)目。開票直接確認(rèn)收入 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么將金額分配每個小項(xiàng)目?可以按每個項(xiàng)目銷售收入占總收入的比例去分成本嗎
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2019-02-01
我的店里是小規(guī)模,收入是沒有發(fā)票的,比如收入2萬,這個收入是在增值稅申報表中填寫免稅銷售額,那填寫2萬還是填寫19801.98??聽說目前稅率是1%
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2020-07-14
這題的收入總額=銷售收入945000÷1.05=900000,也就是說它的實(shí)際收入只有90萬,還有45000是交稅了嗎?比個人所得稅交的稅還高,交的是什么稅?有稅名嗎?分錄該怎么寫?
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2019-12-13
甲公司2019年1月1日“應(yīng)收賬款”的余額為800000元,“壞賬準(zhǔn)備”的余額為4000元,2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)3.1,收到乙公司交來償還其上年所欠貨款的商業(yè)承兌票據(jù)一張,票面金額為8000元,60天到期,年利率6% (2)3.21,因缺少資金甲公司將乙公司的票據(jù)到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率10% (3)乙公司資金周轉(zhuǎn)不靈,票據(jù)到期無力支付,甲公司將款項(xiàng)償還給銀行。 (4)年末,按應(yīng)收賬款余額百分比法估計(jì)壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比例5‰
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2020-04-23
老師幫我看看我這張憑證對嗎,預(yù)收賬款是按收款當(dāng)月第一個工作日換算的,主營業(yè)務(wù)收入-外銷是fob價按報關(guān)當(dāng)月第一個工作日換算的,主營業(yè)務(wù)收入-自營出口銷售收入是由cfr-fob價就是國外客戶支付的運(yùn)輸費(fèi)用按報關(guān)當(dāng)月第一個工作日換算的,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益是由于收款日期和報關(guān)日期不在同一個月導(dǎo)致差額
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2020-03-21
老師 我想問一下 在會計(jì)實(shí)務(wù)里面 委托代銷商品 對于委托方而言 發(fā)出商品 借記發(fā)出商品 貸記庫存商品 收到代銷清單時確認(rèn)收入 確認(rèn)銷項(xiàng)稅和應(yīng)收賬款 投。同事結(jié)轉(zhuǎn)成本 付手續(xù)費(fèi)時 入銷售費(fèi)用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅 沖減應(yīng)收賬款 對于受托放而言 手續(xù)費(fèi)確認(rèn)其主營或是其他業(yè)務(wù)收入 對吧 但是在經(jīng)濟(jì)法里 老師說 發(fā)出商品視同銷售嗎 是把發(fā)出的所有商品 在最開始就全部確認(rèn)收入嗎 這里面有點(diǎn)亂
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2020-02-17
:老師,跟我們合作的物流公司在我們公司買了一臺機(jī)器500元,用物流運(yùn)費(fèi)抵了貨款500,這怎么做賬?本來本月應(yīng)付物流公司40000,現(xiàn)在扣了500,應(yīng)付運(yùn)費(fèi)就是35000,我確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入500,現(xiàn)在扣款借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 500 貸:應(yīng)收賬款500是這樣做嗎?
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2019-05-10
我們公司是工程咨詢公司,就是那種出結(jié)算審核報告等,收入就是收的審核費(fèi),那我是將這收入記入主營業(yè)務(wù)收入中對嗎?還有就是這樣的公司主營業(yè)主成本沒有的呀?發(fā)生的支出就是費(fèi)用,是記入管理費(fèi)用等中對嗎?但是又發(fā)現(xiàn)一個問題是營業(yè)收入和營業(yè)成本是要對應(yīng)的對嗎?這樣要怎么做呢?
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2018-05-21
老師:我收到一張發(fā)票上面有3萬塊是我今天要付的租金,另有100塊是手續(xù)費(fèi)(上個月銷售收入商場返給我們時收取的手續(xù)費(fèi)),3萬塊我今天申請費(fèi)用報銷付款,100塊我做銷售手續(xù)費(fèi),我可以將這兩個同意做到一張憑證上嗎?因?yàn)榘l(fā)票開在同一張單子上,借:銷售費(fèi)用-租金,3000,銷售費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100 貸銀行存款30000,主營業(yè)務(wù)收入100
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2020-07-09
我公司要將贈送的ic卡充值款,做預(yù)收-ic卡優(yōu)惠充值科目。在充值時科目為借:銀行存款100。預(yù)收賬款-ic卡優(yōu)惠充值20。 貸:預(yù)收賬款120 使用時:借預(yù)收賬款100。 貸:營業(yè)收入91.74。銷項(xiàng)稅額-8.26. 借預(yù)收賬款20。 貸:預(yù)收賬款ic卡優(yōu)惠充值20。 現(xiàn)在問題是,我之前記賬的時候已經(jīng)把贈送的直接計(jì)入借銷售費(fèi)用。貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)?,F(xiàn)在做調(diào)整把銷售費(fèi)用直接轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款ic卡充值優(yōu)惠。那么我之前做的收入要不要變?我的預(yù)收賬款要變嗎?
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2019-12-30
你好老師,會顧客辦會員卡充值贈送的那部分錢怎么入賬,比如充1000送100,是借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用100 貸:預(yù)收賬款1100,根據(jù)實(shí)際消費(fèi)確認(rèn)收入,如果是消費(fèi)1000,可以積100分,這100分以后消費(fèi)可以直接抵100元,借:銀行存款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1100*1000 合同負(fù)債100/1100*1000,后續(xù)客戶使用了積分,再從合同負(fù)債轉(zhuǎn)到收入,麻煩老師幫我看下這樣處理正確嗎
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2020-01-14
我想問下管理費(fèi)用的費(fèi)率是怎么算的? 是管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入還是除以營業(yè)收入的?
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2019-11-14
我公司要將贈送的ic卡充值款,做預(yù)收-ic卡優(yōu)惠充值科目。在充值時科目為借:銀行存款100。預(yù)收賬款-ic卡優(yōu)惠充值20。 貸:預(yù)收賬款120 使用時:借預(yù)收賬款100。 貸:營業(yè)收入91.74。銷項(xiàng)稅額-8.26. 借預(yù)收賬款20。 貸:預(yù)收賬款ic卡優(yōu)惠充值20。 現(xiàn)在問題是,我之前記賬的時候已經(jīng)把贈送的直接計(jì)入借銷售費(fèi)用。貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)?,F(xiàn)在做調(diào)整把銷售費(fèi)用直接轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款ic卡充值優(yōu)惠。那么我之前做的收入要不要變?我的預(yù)收賬款要變嗎?
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2019-12-31
算三季度所得稅是用3季度收入-成本-費(fèi)用還是說1-,9月的收入-成本-、費(fèi)用
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2018-10-11
老師我們是小規(guī)模,我每個月不用開票,對方不需要,但是對公會有收入轉(zhuǎn)入,比如:對公進(jìn)了100000,我要繳納增值稅2913,還有一些附加稅,對嗎,報稅的時候我自己手動輸入不含稅收入就可以了嗎?企業(yè)所得稅是100000*25%=25000嗎
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2016-10-17
物業(yè)公司前期費(fèi)用計(jì)入其它應(yīng)付款,還是做在成本,收到前期費(fèi)用入收入嗎
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2022-01-21
物業(yè)公司怎樣結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,勞務(wù)成本需要根據(jù)收入成本配比原則結(jié)轉(zhuǎn),但是那個配比原則怎么確定?是公司quedingma請問物業(yè)公司怎樣結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,勞務(wù)成本需要根據(jù)收入成本配比原則結(jié)轉(zhuǎn),但是那個配比原則怎么確定?是公司確定嗎?還是按照一定的方法計(jì)算的?
1/1004
2019-02-20