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我們公司是一般納稅人。從事的是工程行業(yè)。每個(gè)月有大概50-60萬的費(fèi)用支出。這部分是沒有票的,錢要從公戶支出,如何能降低增值稅。我們的所有收入是全部都要開發(fā)票的。
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2021-11-09
租賃的工廠毛坯,裝修改造支出的費(fèi)用,是不是只有能看的見的固體,才能入固定資產(chǎn)?
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2018-09-30
信息技術(shù)公司的收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時(shí)的支出都進(jìn)了費(fèi)用里面了。
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2018-12-20
老師請(qǐng)問:購買公司車子的加強(qiáng)險(xiǎn),是計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入營業(yè)外支出
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2022-04-14
結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出,所以800元的辦公用品可以用現(xiàn)金結(jié)算嗎
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2020-12-30
請(qǐng)問上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表中,怎樣看出公司的利息支出費(fèi)用
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2019-11-04
教育政府債置換,相關(guān)支出列入費(fèi)用,導(dǎo)致事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù),但決算不能負(fù)結(jié)余導(dǎo)致單位把相關(guān)債券支付部分調(diào)入預(yù)付賬款中。但政府債券借入款未有預(yù)算指標(biāo),相關(guān)支出部分到底應(yīng)該進(jìn)入事業(yè)結(jié)余中還是在哪個(gè)科目反應(yīng)
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2019-05-31
您好,老師,計(jì)入在建工程待攤支出的費(fèi)用,后期因?yàn)楣こ碳m紛原因不做了,這部分費(fèi)用怎么處理
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2019-11-25
因?yàn)槲覀児緲I(yè)務(wù)比較小,我沒有做直接營業(yè)成本,所有支出都做成了費(fèi)用,報(bào)稅的營業(yè)成本就是所有費(fèi)用的和,這種做法可以不呢?
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2017-04-25
老師我們公司員工出差的費(fèi)用票據(jù)都開成原來舊公司的名稱了,可錢是從新公司賬戶上預(yù)支出去的,這個(gè)情況要怎么辦
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2020-07-22
你好,老師,銀行支出當(dāng)期費(fèi)用,已做了費(fèi)用,到發(fā)票到年底未收到,這種做怎樣的賬務(wù)處理
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2019-12-20
事業(yè)單位,預(yù)算做了資本性支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊有沒有不做資產(chǎn),做費(fèi)用的例子呢?還是說做了資本性支出就必須入資產(chǎn)。
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2021-05-20
老師,關(guān)于零星支出在500之內(nèi)的費(fèi)用是指單筆交易可以在稅前扣除還是月度的?如果是前者可以在一天里面拆分成多比500交易嗎?(比如5000)
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2019-07-11
請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)一定要分月分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?如果我公司只買了一臺(tái)金額很小1000元設(shè)備,這時(shí)候我能不能一次性支出,還是固定資產(chǎn)一定要分?jǐn)偟矫吭?/span>
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2019-09-05
老師你好,企業(yè)核的稅種是咨詢服務(wù),那開出去的票是設(shè)計(jì)服務(wù),文化服務(wù),這個(gè)可以嗎?是不是要增加新的稅種
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2019-07-03
請(qǐng)問:上年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(個(gè)人化妝品消費(fèi)),怎么做分錄?
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2019-10-22
1.某公司為增值稅一般納稅人, 己知適用的增值稅稅率為13%,關(guān)稅稅率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)該公司從國外進(jìn)口一批成套高檔化妝品,經(jīng)海關(guān)審定的計(jì)稅價(jià)格為30000元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,化妝品已驗(yàn)收入庫。該公司將該批化妝品用于直接銷售。 (2)該公司銷售一批高檔化妝品, 不含稅售價(jià)為60000元,貨款尚未收到。成本為45000元。 要求:根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-06-20
籌集期間的支出記什么費(fèi)用
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2021-04-12
某化妝品企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅13%,21年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①購進(jìn)原材料一批,用于生產(chǎn)高檔化妝品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià) 100 000元。② 購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款、稅款分別為 30 000元、3900元。3該化妝品企業(yè)委托乙企業(yè)為其加工一批高檔化妝品A,支付不含稅加工費(fèi)1000元。4向某化妝品專賣店銷售高檔化妝品B,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入226 000元。要求:計(jì)算該化妝品企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2024-04-25
我都沒有用到現(xiàn)金科目,支支出也沒有用,為什么結(jié)轉(zhuǎn)就有現(xiàn)金
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2019-10-14