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老師您好,運(yùn)輸途中發(fā)生的合理?yè)p耗,下面的解析又說(shuō)應(yīng)當(dāng)計(jì)入存貨成本,那不是100+2+5=107嗎?為什么答案又是102
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2021-09-07
#提問(wèn)#老師公戶銀行扣的管理費(fèi),怎么寫分錄
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2019-06-06
倉(cāng)庫(kù)管理員需要做哪些分錄
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2017-08-06
公司是小規(guī)模納稅人,老板買手機(jī)送客戶,外賬的分錄要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,還是做以下這個(gè)分錄:借管理招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅呢
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2017-03-01
請(qǐng)問(wèn)公司是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用在生產(chǎn)成本科目下歸集,每季度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用到管理費(fèi)用,但是公司有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是5月份結(jié)題,請(qǐng)問(wèn)6月一起把生產(chǎn)成本下研發(fā)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研發(fā)費(fèi)用可以嗎?還是必須要5月份生產(chǎn)成本下的研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?
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2020-06-16
假如12月的收入4300元,咨詢工資兩人(成本3600),首先先計(jì)提12月份工資,(假如會(huì)計(jì)2300),借勞務(wù)成本3600,管理費(fèi)用2300,貸應(yīng)付職工薪酬5900。然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3600,貸勞務(wù)成本3600。 對(duì)嗎
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2017-01-09
我這只計(jì)提了管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用對(duì)吧
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2016-05-18
管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方對(duì)嗎
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2022-04-15
制造費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬,原材料是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本是吧。管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 這些為什么不能轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2022-04-15
湖北省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)中的 營(yíng)業(yè)成本是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本嗎?含不含管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等?
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2021-10-12
公司要求把工資入成本,那匯算清繳怎么入,科目余額表上管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額一樣
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2021-05-07
老師請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算如下情況的產(chǎn)值,計(jì)件數(shù)500個(gè)面,單價(jià)200(含稅),知道當(dāng)月這500個(gè)面的生產(chǎn)成本8000、管理成本3000。
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2019-12-19
我們新開(kāi)的一個(gè)傳媒公司,開(kāi)辦期間用了不少錢,都是花的現(xiàn)金,假如花了10萬(wàn)現(xiàn)金,我做帳可以把這10萬(wàn)作為法人的投資資本來(lái)做嗎?借現(xiàn)金10萬(wàn),代實(shí)收資本,借管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi),代現(xiàn)金?
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2017-02-24
老師,計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不?
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2015-11-04
你好,鄒老師!因新開(kāi)設(shè)的一般戶里面沒(méi)有錢,但銀行要扣賬戶管理費(fèi),如果用基本戶往一般戶轉(zhuǎn)1000元,這個(gè)用途寫什么合適?
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2019-10-08
管理費(fèi)用的借方余額,到年末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的哪個(gè)方向??
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2021-07-21
本年的應(yīng)進(jìn)入固定資產(chǎn)科目的 ,錯(cuò)入了管理費(fèi)用,需要調(diào)整,借:固定資產(chǎn) 貸:本年利潤(rùn) 對(duì)不對(duì)
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2022-01-06
那就是 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用等科目?
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2016-10-19
老師您好,公司負(fù)擔(dān)部分的社保也應(yīng)該算在管理費(fèi)用工資薪酬對(duì)嗎?如果員工工資6000單位承擔(dān)的社保2000那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是借本年利潤(rùn)8000 貸管理費(fèi)用工資6000管理費(fèi)用 社保2000對(duì)嗎
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2019-09-05
請(qǐng)問(wèn)老師,公司前期沒(méi)有收入,對(duì)公銀行里面也沒(méi)有存款,支出是直接老板現(xiàn)金支付的,我需要做實(shí)收資本,借現(xiàn)金,貸,實(shí)收資本嗎?還是直接借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金呢?第二種做法現(xiàn)金是負(fù)的,應(yīng)怎么做呢
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2016-09-29