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1.企業(yè)用于直接出售的無合同約定的原材料,其可變現(xiàn)凈值應(yīng)以該材料的市場價(jià)格為 基礎(chǔ)確定。 ( ) 3.企業(yè)為執(zhí)行不可撤銷的銷售合同而持有的存貨 ,應(yīng)當(dāng)以合同價(jià)格為基礎(chǔ)確定其可變 現(xiàn)凈值。 ( ) 4.為使用企業(yè)內(nèi)部開發(fā)的無形資產(chǎn)而發(fā)生的員工培訓(xùn)支出,不構(gòu)成企業(yè)無形資產(chǎn)的開 發(fā)成本。 ( ) 6.企業(yè)外購的有特定產(chǎn)量限制的專利權(quán)應(yīng)當(dāng)采用產(chǎn)量法進(jìn)行攤銷。 ( ) 這都是對的吧?
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2023-12-02
是汽車銷售公司,現(xiàn)在有一張電子銀行承兌匯票,我方是出票人,帳目如何處理?下面這張電子銀行承兌匯票表述是什么經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)?
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2018-09-02
老師,請問一下這個(gè)案例中 我從課件下下載填列A105060 T第一行次(本年支出)他的結(jié)果只顯示155.20,視同銷售納稅按120*40*1.13=165.20。為什么這個(gè)165.20不會自動將數(shù)據(jù)變動到A105060呢? 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下: 1.商品銷售收入1000萬元,商品銷售成本700萬元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬元;另外利用企業(yè)存 貨用于市場推廣,賬面價(jià)值30萬元,移送時(shí)市場售價(jià)40萬(不含稅 價(jià),稅率13%)。 問題:對上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)(假設(shè)僅 有上述視同銷售)
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2022-12-10
外購產(chǎn)品對外銷售做促銷訂貨量達(dá)到送油卡,這個(gè)油卡能視同銷售處理嗎!還是說有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2020-04-11
老師,請問同一樣銷售里面既有銷售設(shè)備,又有提供服務(wù),我能不能設(shè)備開13%,技術(shù)服務(wù)開6%的點(diǎn)
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2021-12-31
公司自產(chǎn)的商品作為福利發(fā)給員工視為銷售,外購的商品作為福利發(fā)給員工也是視同銷售嗎
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2018-09-13
上海貿(mào)易公司印花稅中的按購銷合同的計(jì)稅金額是指單銷售額還是銷售額+采購額的合計(jì)數(shù)?
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2019-05-15
這倆題錯的 我好像懵了呢 就是正常銷售 和不能抵扣 尤其視同銷售我好像混了 能說說區(qū)別嗎
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2020-07-31
我們是汽車銷售公司,同樣是出售汽車,為什么給有的公司開機(jī)動車發(fā)票,有的公司開專用發(fā)票?
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2020-06-11
納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的(金銀首飾除外),應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額. 就是想問黃金首飾的怎么弄
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2019-06-30
銷售活動板房并負(fù)責(zé)安裝,銷售費(fèi)用和安裝費(fèi)要用不同的增值稅稅率分別核算嗎?,銷售活動板房是13%,安裝費(fèi)是9%,這樣對嗎?
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2021-11-04
銀行賬戶存在10,000.00元企業(yè)已收銀行未收的未達(dá),經(jīng)了解,該賬戶是2001年左右某項(xiàng)目售樓時(shí)開立的,銀行提供上門服務(wù),由銀行業(yè)務(wù)員收取定金及售樓款,開具銀行進(jìn)賬單,企業(yè)依銀行進(jìn)賬單入賬,在售樓結(jié)束后,即有10,000.00元企業(yè)已收銀行未收的未達(dá),經(jīng)企業(yè)與銀行多次對賬,均未查明原因。
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2014-09-19
我們公司是子公司,與甲方簽訂了一份大額銷售合同,產(chǎn)品是我們向關(guān)聯(lián)方母公司采購的,我公司與母公司的采購合同價(jià)和我公司與甲方的銷售合同價(jià)一樣,是否牽涉虛開發(fā)票事宜和相關(guān)的稅務(wù)問題。
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2020-04-21
機(jī)械的維修與銷售 像這個(gè)行業(yè)是用什么行業(yè)的會計(jì)科目?
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2017-03-21
開出的增值稅普通發(fā)票沒有銷售方賬號只有開戶行行嗎
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2015-12-08
公司是做手機(jī)代理的,最近公司要求按照每個(gè)月的銀行流水分區(qū)域簽合同,手機(jī)店零售給個(gè)人的有必要簽合同嗎?我們注冊了四家公司,一式雙份就得簽2400份,工作量太大,稅務(wù)局查賬會這么仔細(xì)嗎謝謝。
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2017-11-25
21年服務(wù)發(fā)票,我們是銷售方,現(xiàn)在簽訂了解除合同的補(bǔ)充協(xié)議書,合同表明將未執(zhí)行部分的發(fā)票予以沖紅,這個(gè)應(yīng)該是他們提交沖紅的申請嗎?具體應(yīng)該怎么操作?對方早就認(rèn)證并且入賬了,之前的發(fā)票
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2022-07-27
老板隨同銷售送出的商品:假如【小規(guī)模納稅人】——椅子成本200 會計(jì)上:借:銷售費(fèi)用 206 貸:庫存商品 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))200*3% 匯算清繳時(shí):例如 本年利潤 1000元 調(diào)整利潤 1000+銷售費(fèi)用206+視同銷售的銷售收入206=1412元 交所得稅 1412*20%(減按20%) 這樣理解是否正確
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2018-12-20
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品和提供安裝服務(wù)適用的增值稅稅率分別為 13%和 9%。銷售商品為其主營業(yè)務(wù)。確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。2021 年 7 月甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 1 日,向乙公司銷售 M 產(chǎn)品 8 000 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元。商品當(dāng)日已發(fā)出,甲公司上月已預(yù)收乙公司 30 萬元貨款,余款于當(dāng)日收訖并存入銀行。所售 M 產(chǎn)品的實(shí)際成本為 64 萬元。 為什么收到銀行存款,貸方是合同負(fù)債不是預(yù)收賬款呢
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2023-03-01
銷售車用氣,加工成本是不是指銷售費(fèi)用那一部分,我們這個(gè)行業(yè)就是購進(jìn)原料氣,進(jìn)行壓縮,銷售。。。加工成本大致就是銷售費(fèi)用一系列嗎???其次企業(yè)銷售車用氣,電費(fèi)水費(fèi)比較高,進(jìn)生產(chǎn)成本還是走銷售費(fèi)用呢
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2018-05-24