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建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項(xiàng)目一百萬我給他們提供一百萬的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨(dú)資,有限責(zé)任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個(gè)體戶交所得稅225元,這個(gè)所得稅是怎么算出來的
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2019-01-11
問:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得后,將剩余的利潤(rùn)打到投資者的賬戶,還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500000,累計(jì)已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計(jì)算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
老師,我剛到一個(gè)公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)在交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有計(jì)提,直接是交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個(gè)余額在借方,我不知道這個(gè)怎么調(diào),這個(gè)需要調(diào)嗎?那我接下來要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?還是說要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤(rùn)總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤(rùn)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
老師,請(qǐng)問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)納稅所得額在100萬以下,實(shí)際預(yù)交稅款是幾個(gè)點(diǎn)啊?
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了,退稅如何申請(qǐng)
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
上次問的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整。  補(bǔ)交稅款時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
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2017-06-15
老師,匯算清繳補(bǔ)交: 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(跨年) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了?如果今年來票了,在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2022-02-21
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒懂
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2021-10-29
工程造價(jià)咨詢企業(yè)獲得其他單位開來的技術(shù)咨詢費(fèi)的發(fā)票為啥還要在企業(yè)所得稅上交稅?
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2019-11-28
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表在申報(bào)的時(shí)候用填寫嗎還是自動(dòng)出來數(shù)。那我要是把16年的利潤(rùn)分配減少了呢,補(bǔ)交所得稅的在今年的年報(bào)上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
房開企業(yè)在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),我的計(jì)算方式=(預(yù)收收入*預(yù)計(jì)毛利率-當(dāng)期期間費(fèi)-稅金及附加-預(yù)交的稅款(沒有含預(yù)交的增值稅))*0.25,這樣計(jì)算方式有無不妥?另外還能否扣除以前年度的損益?
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2018-04-08