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老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬,記入了預(yù)付賬款,暫時還沒有收到普通發(fā)票。但是這個月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點
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2018-10-09
#提問#公司2017年沒有交過稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報的時候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請教個問題,我公司被審計公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時候交
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2021-01-08
請問已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報季度企業(yè)所得稅時,是否需要在申報表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報表哪里填寫呢,謝謝
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2020-07-14
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問題是:1、這個所得額是按年核算的嗎?2、這個所得額我前期是按照10%核算,如果全年超過500萬,是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢?
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2019-03-28
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時候用遞延所得稅,什么時候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-08-24
本年應(yīng)交所得稅等于所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-08-22
老師,我剛到一個公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提,直接是交的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個余額在借方,我不知道這個怎么調(diào),這個需要調(diào)嗎?那我接下來要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時候做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?還是說要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
應(yīng)交個人所得稅掛的太多,怎樣做分錄沖工資,借:應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅貸什么
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2017-03-04
個稅部分,這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅就錯了呢
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2020-02-24
你好,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導(dǎo)致的,這個是怎么處理呢
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2020-03-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
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2017-07-17
老師這個題,借貸分錄里,有個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅,我沒有明白,假如我們公給張三發(fā)工資,8000.沒有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得,90元,有公司支付,就等于這個月我們工資支付了8090元,,計提是8000.求分錄細(xì)節(jié)
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2019-10-11
老師,請問,我要教老板的個稅,發(fā)工資的時候是不是:借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅,現(xiàn)金,個稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅貸方有一個0.02的余額,這個怎么調(diào)一下?。坑嬏岫嗔?,實際繳納的時候少交了0.02
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2016-04-07
去年發(fā)票被查出,得補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)了,,分錄都該怎么做?補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了?如果今年來票了,在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會計處理?
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2022-02-21