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同樣的收入,個(gè)體工商戶(hù)交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
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2019-02-15
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過(guò)那些稅款?增值稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2022-02-27
老師企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得分紅了個(gè)人交個(gè)稅稅率多少 老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2022-10-11
我想問(wèn)下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢,增值稅,附加稅,印花稅,有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
1/1051
2018-06-06
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè),異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時(shí)填在哪里?
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2020-04-28
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話(huà),是不是需要辦理退稅?
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2022-11-30
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表在申報(bào)的時(shí)候用填寫(xiě)嗎還是自動(dòng)出來(lái)數(shù)。那我要是把16年的利潤(rùn)分配減少了呢,補(bǔ)交所得稅的在今年的年報(bào)上用體現(xiàn)嗎
1/1368
2018-05-21
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1947
2017-08-07
前期工資里計(jì)算的個(gè)稅扣多了,實(shí)際支付的個(gè)稅沒(méi)有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有金額,怎么沖銷(xiāo)呢?
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2020-06-05
應(yīng)交稅費(fèi)丁字賬里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎?
1/1182
2022-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
繳納個(gè)人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師,個(gè)人所得稅工資計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的個(gè)稅繳納金額不一致要怎么弄啊?
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2021-09-07
老師。8月份有員工的個(gè)稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額,我該怎么平賬?
1/1000
2019-09-02
老師好 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬(wàn) 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬(wàn) 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問(wèn) 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬(wàn) 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
1/1274
2018-09-28
您好老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,2019年一季度有預(yù)交所得稅1886.26元,現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)可以退稅,但是專(zhuān)管員說(shuō)退稅很麻煩建議不退,調(diào)整一下數(shù)據(jù),我把費(fèi)用調(diào)低了,但是在填報(bào)的時(shí)候贏利直接彌補(bǔ)了上年的虧損,老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
1/1005
2020-05-23
老師,是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的,如果企業(yè)虧損,也是暫免企業(yè)所得稅的
1/525
2016-01-14
上次問(wèn)的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整?! ⊙a(bǔ)交稅款時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
1/1074
2017-06-15