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1月末應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模開票小于15萬,由應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
如果我的進(jìn)項(xiàng)本月不認(rèn)證的話,還需不需要進(jìn)貨的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
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2023-05-16
小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13
題目:資料四:2022年 12月 20日,生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,殘值變價(jià)所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案:借:銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸:固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 0.26 我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產(chǎn)清理2 借:銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸:原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認(rèn)證嗎?不然怎么做帳?要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2022-04-01
老師,你好,2019年的預(yù)收一筆收入做無票收入已申報(bào)(當(dāng)時(shí)作為普票的無票收入),現(xiàn)在對(duì)方要求開具專票,發(fā)票已開,現(xiàn)在我把2019年的預(yù)收轉(zhuǎn)收入,收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配,還有免征增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的全部分錄紅沖,再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎?
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2021-03-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))在借方怎么理解?
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2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的,它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3 貸:原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3 批準(zhǔn)后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3這樣對(duì)不對(duì)?
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2024-07-23
老師,6月30日鼎泰百貨確認(rèn)應(yīng)支付給甜心食品的款項(xiàng)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅為什么是進(jìn)項(xiàng)稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,請(qǐng)我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
小規(guī)模,勞務(wù)收入下,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做?
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2016-10-09
2022年6月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)將外購的一批商品捐贈(zèng)給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20 000元,計(jì)稅價(jià)格為25 000元。 借:營業(yè)外支出 23 250 貸:庫存商品(成本價(jià)) 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(25 000×13%)3 250 為何庫存商品不是用計(jì)稅價(jià)格?購買的商品贈(zèng)送希望中學(xué)不能視同銷售嗎?
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2023-04-20
老師,為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅在借方?
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2020-06-29
老師,汽修行業(yè),收入未達(dá)起征點(diǎn),不用繳稅,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末怎么處理需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?謝謝老師回答
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2020-06-22
老師 請(qǐng)問 年底計(jì)提附加稅是按未交增值稅科目計(jì)提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目?
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2021-12-28
如圖片所示,到去年12月份為止,應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣,今年1月份的時(shí)候開過一張100元的增票,做賬做了銷項(xiàng)稅是14.53,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52,是不是應(yīng)該要沖減掉14.53?分錄是怎么做呢?
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2017-03-13
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅,本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
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2020-12-01
老師,您好!我接手了一家小公司的帳,我發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)在20年多入賬免稅收入,現(xiàn)在如何調(diào)整? 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知,謝謝
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2022-05-05