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老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應該先借管理費用 貸 其他應收款 再借 銀行存款 貸其他應收款
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2020-04-09
請問:辦公室房租攤銷,支付辦公室房租做賬為借:長期待攤費用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷,第一期攤銷時做賬為借:管理費用-房租 34615.91元,貸:長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬,攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)?
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2019-12-31
老師,你好,我們單位購買的新車交納的車船稅,做分錄是 借:管理費用 帶:應交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借:應交稅費-車船使用稅 貸:銀行存款 對嗎?
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2016-12-21
這個月是籌建期 ,交了當月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應收款。另外,以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎?還是需要攤銷?
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2017-05-24
籌建期的銀行存款利息沖減的管理費用開辦費,那在現(xiàn)金流量表中是在其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金一行中填列嗎?如果不是,應該在什么項中填列?
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2016-01-04
老師請問,員工墊付辦公用品報銷,借 管理費用 貸 其他應付款,還錢給員工回來時 借其他應付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
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2022-04-16
新成立公司,還沒有員工保險,只有臨時工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費,貸銀行存款。還是借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款
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2020-10-17
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著?比如管理費用二級明細有辦公費,招待費之類的
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2018-11-22
老師,公司給職工購買的意外險,借:管理費用 貸 應付職工薪酬-福利費;借應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款,這樣做對嗎? 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款,這兩種處理那種更加準確
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2025-03-31
11月實由農(nóng)發(fā)行付費用辦公費1000元,賬記成中行付1000元,原借,管理費用\辦公費1000元,貸,銀行存款\中行1000元,12月發(fā)現(xiàn)錯誤現(xiàn)調(diào)賬,借銀行存款\中行1000元,貸,銀行存款\農(nóng)發(fā)行,對嗎?此筆業(yè)務不涉及現(xiàn)金流量表嗎?因為我公司現(xiàn)金系統(tǒng)啟用。
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2020-02-18
10月份記賬 借:其他應收款保險公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費用汽車費1200元,貸:其他應收款保險公司1200元。其他應收款保險公司 期末余額 貸200元,實際是管理費用汽車費1000元,發(fā)票看錯了??缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛?
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2019-08-29
老師,單位食堂買菜,油,會計分錄,借:管理費用_職工福利費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
老師,我勞務公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費,貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費用職工福利費混了,管理費用職工福利費先確認后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對嗎?我有點混亂了
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2020-04-24
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄:借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款?
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2016-01-07
分公司和總公司獨立核算,因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000,用的是銀行轉賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應收款嘛??
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2017-05-22
單位外聘的勞務人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務局繳個稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費用-勞務費;貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應該怎么做站務處理?能不能借管理費用-勞務費,貸 其他應付款-勞務費。然后每個月再做借其他應付款-勞務費,貸 銀行存款
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2018-08-13
現(xiàn)在計提營業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費用,貸:應交稅費-印花稅,等次月15號前繳稅款時,借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
你好請問其他應收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當月有員工,當月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
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2020-01-15