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老師您好,請問實驗設備進行升級后,計入管理費用-管理費-辦公費可以嗎
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2021-07-09
老師,代理人喪失民事行為能力是法定代理終止還是委托代理終止?。?/span>
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2019-07-01
老師 ,福利費,我有車間制造費用下面的福利費,還有行政管理人員的福利費,匯算清繳的時候,制造費用下面的不計算的是嗎
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2016-01-12
老師,請問一下公司行政撥款到公司工會委員會賬戶是做管理費用的福利費還是工會經(jīng)費呢?需要計提應付職工薪酬嗎?
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2024-07-05
計提本月固定資產(chǎn)折舊費,生產(chǎn)車間的本月固定資產(chǎn)折舊費為8,000元,行政管理部門的本月固定資產(chǎn)折舊費為4,000元。 怎么分錄
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2022-01-16
內(nèi)賬中,計提工資,比如行政A工資4000 扣除公司代交社保200 實發(fā)3800 那么計提的時候借:管理費用:4000 還是3800? 貸:應付職工薪酬
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2018-12-21
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費用 貸 其他應收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個月是籌建期 ,交了10萬的房租了,但老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,正確的應該是:借:銀行存款360元,貸:管理費用-360元,現(xiàn)在這個如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計入其他應付款,沖銷其他應付款可以1.通過外來報銷嗎?借管理費用貸其他應付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計提借:管理費用–開辦費 貸:應付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費用 1000元。這樣做對嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費用辦公費800元 ;貸 其他應付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們在建期間,但是出地攤銷款記在管理費用-無形資產(chǎn)攤銷科目對的吧,銀行手續(xù)費還是記財務費用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時候調(diào)賬了 正確的應該是借:其他應收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤表管理費用變成了負數(shù)這樣是不是錯了
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2019-11-12
老師,稅控盤借管理費用貸銀行存款,借應交稅費減免稅,貸管理費用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費直接借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在補提怎么提 借應付職工薪酬-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
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2021-05-12
公司刻章費算是開辦費嗎?小規(guī)模公司除了租用辦公室和辦公設備,沒有添置任何東西,那開辦費就記錄房租借:長期待攤費用 貸:銀行存款,等營業(yè)后,每月攤銷借:管理費用 貸長期待攤費用
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2021-12-16
請問低值易耗品當月入了有幾筆,在月底我一次性將它領用(一次性攤銷)做到費用的可以嗎,入時:借:低值易耗品,貸:銀行存款,月底當領用(一次性攤銷)借管理費用/制造費用,貸:低值易耗品
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2019-11-01
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26