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老師好,個稅系統(tǒng)里面是不是新的一年要重新入人員信息的?公司現(xiàn)在疫情情況不能進(jìn),在家辦公下載了自然人稅收管理系統(tǒng),登錄進(jìn)去后所有信息空白,也不記得1月每位員工工資了怎么辦呢?
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2020-02-26
你好老師,就是自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳戶端這個申報密碼忘記了只能在大廳去嗎?
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2019-11-08
在自然人稅收管理系統(tǒng),企業(yè)不報個稅-工資薪金所得,會產(chǎn)生逾期嗎,要交罰款嗎
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2019-09-04
上個月個稅報成功了,這個月打開自然人稅收管理系統(tǒng)點到單位里面為什么顯示單位登記信息失敗呢
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2019-03-06
求老師指導(dǎo) 這邊是已經(jīng)銷售煙機灶的公司 17年營業(yè)收入655萬 主營成本322 運營管理費160萬 如何核算毛利潤?
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2020-03-18
老師這個怎么做,我們是物業(yè)服務(wù),銷售額是填管理費,停車費收入額嗎
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2022-02-14
下載的自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,第一次登錄進(jìn)去,總是顯示單位登記信息更新失敗怎么辦呀?重新下載過,也還是顯示單位登記信息更新失敗
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2019-06-14
你好,我用實名認(rèn)證登陸自然人稅收管理系統(tǒng),提示要輸入申報密碼,并且我未設(shè)置過密碼,我應(yīng)該怎么設(shè)置
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2019-12-25
我們公司作為基金管理人,收到持有人投出的基金款。應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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2018-03-15
在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報員工個稅發(fā)現(xiàn),扣除累計額不對,應(yīng)該是6個月扣除30000,但只是一個月的扣除額5000怎么解決
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2020-07-12
老師 之前的電腦壞了 然后重新安裝了自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,但是安裝完打開,為什么還是要進(jìn)行向?qū)Р僮髂?,不能登錄之前的賬號的嗎?向?qū)赀M(jìn)去后 什么信息都沒有了 也沒有人員信息了 是怎么回事呀
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2019-06-04
有個朋友的公司需要個稅零申報,是需要在國稅里面下載自然稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端嗎?
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2021-09-15
本公司共有職工 200人,其中生產(chǎn)車間工人 100人,車間管理人員 20 人,行政管理人員 40 人,銷售機構(gòu)人員40 人。北方公司以本公司自產(chǎn)的 200 件產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放給職工,已知該產(chǎn)品市場單位售價為1萬元,單位成本為 0.8 萬元。確認(rèn)收入時同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
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2021-11-01
自然人稅收管理系統(tǒng)第一次登錄輸入了注銷公司賬號和密碼,如何修改其他公司登錄?
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2019-07-22
下載的自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端在錄入單位信息的時候老是顯示企業(yè)信息不存在或為無需下發(fā)狀態(tài)?
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2019-06-12
在另一個電腦上已自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,輸入稅號后總顯示企業(yè)信息不存在或者無需下發(fā)狀態(tài),怎么辦?
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2019-07-22
已知工廠5月生產(chǎn)成品15000臺,應(yīng)收款為120萬,房租水電30000.工人工資50000.現(xiàn)金支出27萬,應(yīng)付貨款84萬,運費5000元,管理人員工資30000.倉庫庫存70萬,之前未收的貨款100萬,能不能幫算下的利潤是多少,是虧還是賺,按什么公式計算,
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2017-07-03
老師,12月份我暫估了4000管理費,現(xiàn)在收到發(fā)票也是去年12月的,我怎么做 根據(jù)您提供的信息,您在12月份對管理費進(jìn)行了預(yù)估并做了會計處理,現(xiàn)在收到了實際的管理費發(fā)票。對此,您需要做以下會計處理: 1. 核對發(fā)票金額是否與暫估金額一致。如果一致,您需要將預(yù)估的管理費沖銷,然后根據(jù)實際發(fā)票進(jìn)行記賬。如果不一致,您需要調(diào)整差異部分。 2. 進(jìn)行沖銷操作:將之前預(yù)估的管理費做沖銷分錄,借記“管理費用”,貸記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”。 3. 記賬實際發(fā)票:借記“管理費用”,貸記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”以反映實際的費用及負(fù)債。 操作示例: 假設(shè)實收到的管理費發(fā)票金額也是4000元,做以下會計分錄: 沖銷暫估的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 4000 記賬實際的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 4000 如果管理費的實際金額與預(yù)估的不一樣,需要調(diào)整相應(yīng)金額后再做上面的分錄。 我實際收到2899的發(fā)票,是不是第一部就正常沖銷原來的暫估,在記賬實際的管理費2899,那匯算清繳的時候有個差額需要調(diào)增嗎? 是的,您的理解是正確的。如果實際收到
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2024-03-11
計提發(fā)放工資如何分錄?計提時,借:管理費用-工資46800,貸:應(yīng)付職工薪酬46800 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬46800,貸:現(xiàn)金328519.94,貸:其他應(yīng)收款-員工保險 8280.06 這樣做分錄對嗎?
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2021-01-20
我是這樣做的,不知道對不對。我們的社保會和公積金比工資先支付。計提社保金的時候: 借:管理費用(單位) 其他應(yīng)收款(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬(社保)
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2020-12-11