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預(yù)付帳款貸方有余額,實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有欠款了,如何調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)是預(yù)付帳款1000,實(shí)際收到的貨值是1200,后來(lái)又補(bǔ)了200,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:預(yù)付帳款1000,貸:銀行存款,后來(lái)貨及發(fā)票同時(shí)收到,借:庫(kù)存商品1034.48 應(yīng)交稅費(fèi)165.52,貸:預(yù)付帳款1000 銀行存款200這樣對(duì)嗎 ?怎么貸方會(huì)有余額了?
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2019-01-09
老師,你好,我們公司4月份付房租45000元,6.30收到發(fā)票37500元,因疫情減2個(gè)月房租7500元,4月份付款,賬務(wù)處理:借預(yù)付賬款45000元,貸銀行存款45000元 ,收到發(fā)票后的賬務(wù)怎么處理呢?
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2020-07-02
老師我們七月份定了一批設(shè)備,總金額是10萬(wàn)。然后,七月份預(yù)付了3萬(wàn)塊錢 我想先不記預(yù)付賬款,然后等這個(gè)月我們收到發(fā)票。把余款付了之后,我就把這兩筆款一塊兒記成,借固定資產(chǎn)貸銀行存款可以嗎?
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2019-10-05
銀行存款換承兌匯票怎么做賬務(wù)處理
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2023-06-19
企業(yè)開(kāi)轉(zhuǎn)賬支票36000元付材料款.支票尚未送到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,要求:編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-11-02
是不是還沒(méi)有發(fā)到發(fā)票,已付錢只拿到收據(jù)的,都計(jì)入借:預(yù)付賬款貸:庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款
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2018-09-14
在用銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金購(gòu)買物品的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,需不需要記賬?如果記賬了但是沒(méi)有發(fā)票,又不能稅前扣除,這種情況下應(yīng)該怎么處理
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2019-02-27
借方是應(yīng)收票據(jù)和銀行存款該填轉(zhuǎn)賬憑證嗎
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2021-12-09
老師,我們公司去外面吃飯,辦了一張會(huì)員卡,充值3000送1000,但是發(fā)票只有3000,我該如何入賬呢?借:預(yù)付款4000 貸:銀行存款3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000,這樣入賬合理嗎
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2018-12-18
公司支出的費(fèi)用中有很多沒(méi)有發(fā)票,但都使用銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金支付,在找不到發(fā)票,不能白條頂庫(kù)的情況下應(yīng)怎樣做賬使貨幣資金與現(xiàn)存金額相符呢?
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2016-12-21
暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,年末還未收到發(fā)票,可以跨年嗎?會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
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2017-12-28
是一般納稅人,在外地開(kāi)票也是按核定征收嗎?就是說(shuō)申請(qǐng)外經(jīng)證的時(shí)候稅務(wù)局就已經(jīng)備案了,然后根據(jù)這個(gè)出具核定書(shū),在工程所在地交稅的時(shí)候他們就根據(jù)這個(gè)核定書(shū)來(lái)交稅是不
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2017-06-25
2.某企業(yè)2017年3月30日銀行存款日記賬余額為515000元,銀行對(duì)賬單余額為519000元。經(jīng)過(guò)逐筆核對(duì),雙方記賬沒(méi)有差錯(cuò),存在如下未達(dá)賬項(xiàng): (1)3月27日,企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為30000元,企業(yè)已經(jīng)作為存款收入入賬,但是沒(méi)有到銀行辦理入賬手續(xù),銀行尚未入賬。 (2)3月29日,企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為60000元,作支付供貨單位賬款,企業(yè)已經(jīng)做存款付出入賬,但支票尚未到達(dá)銀行,銀行尚未入賬。 (3)3月30日,銀行計(jì)算應(yīng)付給企業(yè)存款利息4000元,銀行已經(jīng)登記入賬,但是企業(yè)沒(méi)有收到收款通知,尚未入賬。 (4)3月30日,銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)30000元,銀行已經(jīng)登記入賬,作為企業(yè)存款的減少,而企業(yè)尚未收到付款通知,尚未入賬。 請(qǐng)根據(jù)以上事項(xiàng)編制銀行存款月調(diào)節(jié)表
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2020-06-08
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 暫估庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(紅字) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 老師麻煩問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)
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2020-04-11
企業(yè)采購(gòu),但發(fā)票注明的材料名稱與實(shí)務(wù)不一樣的,存貨收發(fā)存明細(xì)表如何統(tǒng)計(jì)?
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2016-10-19
學(xué)雜費(fèi)存取專用賬戶本年存入額怎么計(jì)算的和學(xué)雜費(fèi)總收入就是開(kāi)票收入嗎?
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2019-03-13
你好 我們是一般納稅人收到一張普票 做賬的時(shí)候是借庫(kù)存商品貸銀行存款嗎
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2019-07-02
庫(kù)存實(shí)際100,外賬會(huì)計(jì)看利潤(rùn)率有點(diǎn)高,把庫(kù)存調(diào)到50,這樣操作是叫虛開(kāi)發(fā)票嗎
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2016-09-19
老師,汽車維修公司銷售庫(kù)存產(chǎn)品可以開(kāi)具增值稅專票嗎?庫(kù)存沒(méi)有用完的材料
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2021-12-30
公司是做化妝品代理的,廠家有一些返點(diǎn)貨物沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)外銷售開(kāi)了發(fā)票,做進(jìn)銷存把返點(diǎn)的貨物作為購(gòu)進(jìn)入庫(kù),這就造成進(jìn)銷存的實(shí)際庫(kù)存跟賬上面有差異,如果公司注銷的時(shí)候,稅務(wù)局核查庫(kù)存的會(huì)核對(duì)進(jìn)銷存吧,這部分差異是交稅?
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2018-12-27