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請(qǐng)問(wèn)一下,有留抵稅做退稅的增值稅計(jì)提分錄
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2024-04-08
早 老師 問(wèn)下有一個(gè)是退稅預(yù)留抵稅算進(jìn)年總收入嗎
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2023-05-15
這月錄入的海關(guān)進(jìn)口發(fā)票顯示滯留(留待繼續(xù)比對(duì)),這月還能抵稅嗎
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2018-07-28
本月有留抵稅額以及下個(gè)月抵扣上月的留抵稅額要怎么賬務(wù)處理?
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2024-07-16
我單位是一般 納稅人有上期留抵,現(xiàn)在要開(kāi)加工費(fèi)能低上期留抵嗎
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2019-08-21
一般留抵抵稅款需要什么手續(xù)?用2月留抵抵1月欠稅,流程是什么?
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2020-03-20
一般納稅人的留抵稅101802元我應(yīng)開(kāi)多少金額的發(fā)票就能抵完留抵稅
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2020-02-24
什么是留存收益?
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2017-04-05
老師,2020年增值稅報(bào)表上有三個(gè)月存在期末留抵稅額,后來(lái)慢慢就抵完了,可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻只蛘叽媪苛舻值酵硕悊?/span>
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2023-03-15
登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,有二級(jí)科目甲 乙 丙 三個(gè)公司,那我留空頁(yè)的話(huà),是留每個(gè)科目一天的,還是留一個(gè)月,或者一年的?
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2020-02-05
指定用途的留存收益是指用于特定目的的留存收益的劃分,將留存收益指定用途必須得到高級(jí)管理人員的審批通過(guò)
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2022-11-26
老師,購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)說(shuō)第一年抵扣60%第二年抵扣40%如果取得發(fā)票的當(dāng)月就認(rèn)證了那么稅額當(dāng)月就全部入到進(jìn)項(xiàng)稅了,如果銷(xiāo)項(xiàng)小就形成了留底然后下期有銷(xiāo)項(xiàng)就自動(dòng)沖減了留底,那規(guī)定上說(shuō)的第二年抵扣40%是咋回事,一張不可能分兩次認(rèn)證,第一次認(rèn)證一點(diǎn)第二次認(rèn)證一點(diǎn),如果取得的當(dāng)月把發(fā)票認(rèn)證了就從銷(xiāo)項(xiàng)稅中抵扣豈不是沒(méi)達(dá)到分兩年抵扣的效果
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2017-04-29
老師,請(qǐng)問(wèn)我交8月個(gè)稅時(shí),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還沒(méi)有抵扣,這樣在申報(bào)表上應(yīng)該怎么操作?
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2021-12-03
老師,當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)但是不想抵扣留到下期再抵,是不是在主表中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄,形成留抵稅額
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2021-01-08
這道題聽(tīng) 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)但還需要在異地預(yù)交增值稅,扣除分包款后是25萬(wàn),假設(shè)它在異地預(yù)交0.73萬(wàn)的增值稅,但是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí),由于扣除分包款后沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn),所以是免征增值稅的。 我的問(wèn)題是 既然免征增值稅,那在異地預(yù)交的稅款怎么處理呢?找稅務(wù)退回嗎?還是當(dāng)留抵稅額呢? 如果在本地提供建筑服務(wù)扣除分包款后沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)還需要預(yù)交增值稅嗎?應(yīng)該就不需要預(yù)交了吧?在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)是直接免征增值稅了吧?是這樣來(lái)理解嗎? 請(qǐng)針對(duì)以上幾個(gè)問(wèn)題給詳細(xì)解答一下。謝謝
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2019-08-15
如果這月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)!則產(chǎn)生留抵稅額!那么本月就不用計(jì)提增值稅以及附加了吧!也不用繳納增值稅及附加了吧!
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2020-11-25
上個(gè)月因?yàn)殚_(kāi)了大額的紅字發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),沒(méi)有交增值稅,期末留抵稅額還有7萬(wàn)多,這個(gè)月稅額才五萬(wàn),是不是我這個(gè)月也不用勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票了
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2019-08-31
老師,現(xiàn)在公司計(jì)劃注銷(xiāo),以后都沒(méi)有收入了,但是還有一張專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅金額大概有5000元,而且存在一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大概有900. 我選擇哪一種處理方式比較好,不形成留抵稅額?一,不認(rèn)證5000元,只做進(jìn)項(xiàng)稅額900的轉(zhuǎn)出?二,認(rèn)證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?三,可以認(rèn)證抵扣5000,然后只將5000元轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎,因?yàn)橹皇盏搅艘粡垖?zhuān)票,就是 5000元進(jìn)項(xiàng)稅!相當(dāng)于這張專(zhuān)票只做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2019-09-05
當(dāng)免抵退稅額小于留抵稅額,應(yīng)退稅額等于免抵退稅額,免抵額是不是不用交了
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2018-12-29