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9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報9月增值稅申報進項稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費用11點后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請問我有沒有責任?
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2019-10-20
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計算銷項稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷售實現(xiàn)時: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價75元;02材料600千克,單價50元增值稅專用發(fā)票列明價款九萬元增值稅稅額11700元合計101700元,此外,該批材料的運費為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價分配)款項尚未支付
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2022-12-09
美樂公司為增值稅一般計稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實際成本法。23年3月,該公司有關 購銷情況如下:(1)購進A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗收入庫,銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運費取得增值稅專用發(fā) 票上注明運費5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗收入庫,銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
上月開了一個13%的增值稅的發(fā)票,這個月申報報表,會影響交增值稅嗎?
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2017-11-03
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
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2022-07-04
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務: (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價為500萬元,同時向運輸公司支付運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項尚未支付;要求:做出上述業(yè)務賬務處理。
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2020-06-11
我上月開的銷項負數(shù)發(fā)票,做的紅字分錄,登賬后,應交稅費-應交增值稅成紅字余額,怎么處理,求解(小規(guī)模)
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2017-11-02
我是一般納稅人,客戶以個人名字把貨款打入我公司賬戶,我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎?謝謝
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2017-11-27
老師好,我司3月4日申報2月份的增值稅,申報表上有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,3月3日的時候供應商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務應該做在2月的賬還是3月的賬呢?我第一次接觸紅字發(fā)票,希望老師說詳細一點
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2020-03-25
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認證成功,11月6號勾選的,為什么在申報10月份增值稅提交時出現(xiàn):當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是546751.92元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整? 在增值稅納稅申報表上怎么修改?
1/4538
2019-03-08
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
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2021-07-03
小規(guī)模企業(yè),開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報增值稅申報表?
1/1321
2017-04-12
網(wǎng)上申報的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個交稅
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開的是地稅發(fā)票,只有六月開的是增值稅普通發(fā)票,季度申報增值稅時怎么申報,怎么填
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2016-07-11