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個(gè)稅返回手續(xù)費(fèi)繳納增值稅的銷項(xiàng)稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報(bào)表的哪塊填?
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2022-04-12
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
美樂公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購銷情況如下:(1)購進(jìn)A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗(yàn)收入庫,銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進(jìn)B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫,銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
老師好,我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅,申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢?我第一次接觸紅字發(fā)票,希望老師說詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整? 在增值稅納稅申報(bào)表上怎么修改?
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2019-03-08
小規(guī)模企業(yè),開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-04-12
網(wǎng)上申報(bào)的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個(gè)交稅
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2019-01-04
我上月開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,做的紅字分錄,登賬后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額,怎么處理,求解(小規(guī)模)
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2017-11-02
我是一般納稅人,客戶以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶,我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎?謝謝
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2017-11-27
老師,個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場(chǎng)開)想問下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作啊?
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2019-08-02
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡易計(jì)稅方法,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料,支付貨款3.09萬元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
?你好老師 每年1月份都要申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅嗎?有增加報(bào)增加額,數(shù)字沒有增加,就0申報(bào)?
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2024-01-10