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請(qǐng)問(wèn)老師,紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng),紅字發(fā)票怎么填開?
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2022-02-15
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任?
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2019-10-20
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
捐贈(zèng)圖書發(fā)票的稅率是多少,運(yùn)輸費(fèi)的稅率是多少?
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2017-05-15
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
f老師,請(qǐng)問(wèn)登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒(méi)有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒(méi)有開票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
老師您好,收到發(fā)票是深圳電子普通發(fā)票,沒(méi)有增長(zhǎng)值稅 這幾個(gè)字,這發(fā)票是有效的嗎 ?
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2019-05-27
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶租金,開具增值稅專票給他們,現(xiàn)在有個(gè)商戶要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開過(guò)全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開紅字發(fā)票?
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2018-11-09
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
稅務(wù)局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
老師,個(gè)體經(jīng)營(yíng)部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場(chǎng)開)想問(wèn)下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說(shuō)未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作???
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2019-08-02
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
上個(gè)月通過(guò)為未開票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開票了如何申報(bào)
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2021-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致怎么辦,一筆收入沒(méi)有開發(fā)票是不是也要在增值稅申報(bào)表上申報(bào)
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2023-01-10
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22