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公司是咨詢服務(wù)業(yè)(一般納稅人) 購(gòu)進(jìn)的辦公用品是專(zhuān)用發(fā)票的可以抵扣嗎 申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪里
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2017-06-13
小規(guī)模的單位,今天申報(bào)增值稅,提示本年累計(jì)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)生成的呀,怎么修改
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2017-01-13
個(gè)稅返回手續(xù)費(fèi)繳納增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報(bào)表的哪塊填?
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2022-04-12
老師好,我想咨詢下對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問(wèn):增值稅專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)過(guò)來(lái)當(dāng)月沒(méi)抵扣就沒(méi)有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開(kāi)來(lái)的費(fèi)用票?
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專(zhuān)用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專(zhuān)用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開(kāi)十萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國(guó)稅及地稅等等要多少錢(qián)? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
一般納稅的的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類(lèi)型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
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2018-01-18
是不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位不能開(kāi)批,開(kāi)批就必須要清單?費(fèi)用類(lèi)普票可以開(kāi)批,不需要清單?
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2016-05-03
我們交了4000的電費(fèi)用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 怎么入成本
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2016-12-29
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13
有兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒(méi)有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
我這里有一張費(fèi)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是公司的股東開(kāi)的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒(méi)有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無(wú)法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
費(fèi)用類(lèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專(zhuān)用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買(mǎi)了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
銷(xiāo)售舊汽車(chē)按照17%繳納增值稅 能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-03-04