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你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務(wù)費(fèi)】,請(qǐng)問計(jì)入什么科目,【管理費(fèi)用-其他】?
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2021-03-19
之前會(huì)計(jì)交增值稅按含稅金額交了,所以導(dǎo)致增值稅,營業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
我修改其他債務(wù)條件這一塊需要一道分錄題及其答案,您有嗎
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2020-04-07
《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》在三證合一后去哪里更改信息啊
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2017-06-27
老師,一般納稅人每個(gè)月末是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面所有三級(jí)科目貸方減借方的金額做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎(假如當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的所有三級(jí)專欄科目,余額在貸方)
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2019-04-19
某企業(yè)準(zhǔn)備在計(jì)劃年度添置一臺(tái)大型設(shè)備,以增加銷量,擴(kuò)大現(xiàn)有銷量?,F(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線法計(jì)提折舊,5年后設(shè)備無殘值,5年中每年銷售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線法計(jì)提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設(shè)備殘值4000元,5年中每年銷售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,將逐年增加修理費(fèi)200元,另需墊支運(yùn)營資金2000元。假設(shè)所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計(jì)算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計(jì)算
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2020-11-01
勾選平臺(tái)有效稅額改為0 認(rèn)證完 現(xiàn)在申報(bào)增值稅進(jìn)賬稅表出來的是沒有改的稅額 并且提示申報(bào)信息比對(duì)異常
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2020-06-13
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開具發(fā)票時(shí)(向農(nóng)戶開增值稅普票)發(fā)票的種類要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
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2015-09-11
14.[閱讀理解]4.大發(fā)公司準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品A,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇,經(jīng)預(yù)測,甲、乙兩個(gè)方案的預(yù)期收益率如下表所示。市場狀況概率預(yù)測收益率(%)甲方案乙方案繁榮0.35030一般0.42015衰退0.3-10-5
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2023-03-24
請(qǐng)問營改增之前,房地產(chǎn)公司多預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在開預(yù)收發(fā)票,可以怎么把之前的多交沖掉
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2019-03-12
請(qǐng)問一下這題為什么不是借方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?我之前做的實(shí)操,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣的啊,為什么這題不一樣,能解釋一下嗎?流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
增值稅稅控盤設(shè)備如何在網(wǎng)上申請(qǐng)優(yōu)惠備案?有知道具體的操作流程的嗎?
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2019-07-17
增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-01-11
增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-01-06
17年的增值稅普通發(fā)票丟失了,可以開紅字嘛,需要準(zhǔn)備哪些資料。要備案嘛?
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2020-06-16
營改增后四大行業(yè)納稅人如何填報(bào)《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》?
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2017-06-06
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12