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老師,公司采購固定資產(chǎn)50萬 方案一:使用折舊了兩個月,再按原價(jià)出售 方案二:還未折舊,直接按原價(jià)出售 這兩種方式哪一種對企業(yè)比較有利,兩種方案有何不同呢
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2020-04-21
某企業(yè)需要一臺設(shè)備,有兩種方式可以獲得 方案一:一次性付款100 000元購買 方案二:每年支付25 000元,連續(xù)支付5年,假設(shè)折現(xiàn)率為6%,問該企業(yè)應(yīng)該采取哪種方案?
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2022-04-09
去年5月營改增以后,將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加,今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
答案解析里7200*50%是怎么來的?,“連續(xù)服務(wù)2年修改為連續(xù)服務(wù)為3年,同時以現(xiàn)金補(bǔ)償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬元”,為什么要用 借:應(yīng)付職工薪酬——股份支付
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2023-07-19
我剛剛試了一下做帳的,增值稅進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣的嗎,為什么答案里面都沒有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng),直接做到固定資產(chǎn)里面呢
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2016-11-27
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個答案里面怎么減去了?
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2022-05-27
公司是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在開了3個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要簡易計(jì)稅備案嗎
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2018-12-20
本來增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
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2021-11-12
小規(guī)模公司,銷售蔬菜做了免稅備案,那一季度開票超過30萬,用交增值稅嗎?
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2019-03-12
農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過30萬,需要足額繳納增值稅嗎?
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2019-07-24
老師,這道題答案是不是錯了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應(yīng)該流出嗎
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2021-06-09
一般納稅人銷售水果,備案增值稅免稅,那我司開給客戶的發(fā)票稅率選0嗎,
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2019-07-11
你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務(wù)費(fèi)】,請問計(jì)入什么科目,【管理費(fèi)用-其他】?
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2021-03-19
建筑清包工備案合同金額是按總包的甲方工程總造價(jià)備案嗎,比如甲方總造價(jià)合同8000萬,是按這個金額備案嗎
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2018-11-29
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價(jià)為5000萬元,累計(jì)著就為1000萬元。在更新改造的過程中,該公司實(shí)際領(lǐng)用工程物資共計(jì)400萬元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬元,含稅價(jià)為140萬元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對更新改造后的廠房計(jì)提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計(jì)進(jìn)餐值為23.8萬元。(1)計(jì)算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時的賬面價(jià)值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會計(jì)分錄。(3)計(jì)算該長方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
公司實(shí)收資本和資本公積都已經(jīng)滿了,為什么這工商修正案這里是認(rèn)繳不是實(shí)繳?如果公司增值擴(kuò)股對現(xiàn)在的公司稅務(wù)方面有沒有影響
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2019-02-25
已抵扣進(jìn)項(xiàng)的不動產(chǎn),專用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中的不動產(chǎn)凈值率=不動產(chǎn)凈值/不動產(chǎn)原值。請問,不動產(chǎn)凈值指的是改變用途當(dāng)月計(jì)提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當(dāng)月計(jì)提的折舊?
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2022-01-17
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09