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稅法書(shū)上說(shuō)銷(xiāo)售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)了67106的普票,貨物名稱寫(xiě)錯(cuò)了,10月份沖紅了,重新開(kāi)了67106的普票,我們10月份申報(bào)7-9月份的增值稅,不足9萬(wàn)免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報(bào)表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,那同時(shí)附征稅也是減免的吧?
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2019-03-27
請(qǐng)問(wèn)老師,地方水利建設(shè)基金是按不含稅銷(xiāo)售額征收還是增值稅應(yīng)納稅額征收?
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2021-10-25
現(xiàn)在軟件類(lèi)產(chǎn)品,增值稅超過(guò)3%稅負(fù)是即征即退政策嗎?即征即退有什么要求嗎?
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2021-03-12
現(xiàn)在一般納稅人收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返回,是不是按簡(jiǎn)易征收5%稅率征收增值稅
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2020-07-09
向環(huán)保部門(mén)交的罰款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,要征增值稅嗎?如果征的話,稅率是多少?
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2019-11-02
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營(yíng)業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬(wàn)元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開(kāi)增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開(kāi)時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
2016年70號(hào)文里說(shuō)的是“土地增值稅預(yù)征的計(jì)征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開(kāi)始實(shí)施?
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2018-09-05
選擇簡(jiǎn)易征收的一般納稅人,還能不能按進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣做增值稅賬務(wù)的,如果不能,那一般納稅人能不能同時(shí)選擇簡(jiǎn)易征收率和稅率兩種方法做公司賬務(wù)處理,適應(yīng)簡(jiǎn)易征收按簡(jiǎn)易征收做賬,適應(yīng)稅率的按進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)處理
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2022-04-07
旅游企業(yè)固定資產(chǎn)修理支出(包括大修理、小修理)是否繳納施工營(yíng)業(yè)稅(現(xiàn)營(yíng)改增)不論大小修都 要用工、用材料?
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2016-07-09
小規(guī)模納稅人每月免職免征增值稅不含稅銷(xiāo)售收入3萬(wàn),季度申報(bào)不超9萬(wàn)。如果有一個(gè)月是3.1萬(wàn),一個(gè)月是3萬(wàn),另一個(gè)月是3萬(wàn),合計(jì)金額是9.1萬(wàn),應(yīng)納增值稅額是9.1x3%,能3.1×3%這樣算嗎?只交一個(gè)月的稅。2.如果不想季度申報(bào)改成月度申報(bào)可以嗎?怎么申請(qǐng)更改?
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2019-03-11
地產(chǎn)公司的零星整改項(xiàng)目中,未和施工單位簽訂過(guò)合同,只要一個(gè)結(jié)算單或簽證,土增清算時(shí),可否記入成本?
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2019-09-11