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小規(guī)模納稅人 沒有超過10萬元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報增值稅時,手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2019-01-07
代施工單位交增值稅,現(xiàn)在要向稅局申請把這個稅退出來怎么寫?
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2017-03-15
老師,施工行業(yè)一般人,增值稅稅負(fù)率,還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
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2019-07-08
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點?什么時候開始實施?
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2018-09-05
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費附加需先計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費,其他各項稅費均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計費5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費金額和除管理費以外的各項稅、費金額。
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2021-07-09
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報表里沒有把即征即退分開填報,稅款已扣繳,回來又更正申報又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當(dāng)期實際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
增值稅附表一自動帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因為征收的范圍不一樣?新政策已經(jīng)說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
社保改為稅務(wù)部門征收什么時候執(zhí)行
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2020-11-04
稅法書上說銷售交通運輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
你好 農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22