個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時候開始實(shí)施?
1/402
2018-09-05
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
1/2426
2019-10-09
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報表里沒有把即征即退分開填報,稅款已扣繳,回來又更正申報又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
1/1481
2018-04-24
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
1/1238
2017-10-23
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項稅、費(fèi)金額。
1/1982
2021-07-09
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
1/600
2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
1/782
2017-07-03
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
1/1370
2019-04-11
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
1/3061
2019-11-14
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
2/483
2016-07-26
個人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
2/1123
2021-08-30
申報增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
3/1051
2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報需要認(rèn)證進(jìn)項嗎?賬務(wù)處理的會計分錄怎么做?
1/1720
2020-04-13
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會計人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
,
1/1766
2021-04-16
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實(shí)際繳納稅額多少?
7/1116
2022-04-09
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
1/400
2021-01-09
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
1/1363
2017-10-11
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
1/2099
2017-08-08
金碟KIS專業(yè)版沒有建筑行業(yè)的會計科目。可不可以修改。例如把生產(chǎn)成本改為工程施工。
1/1305
2018-06-19
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎?
財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都要報還是只報資產(chǎn)負(fù)債表?
免征增值稅,附加稅還用交嗎?
1/1062
2019-09-18
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便