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現(xiàn)建筑業(yè)安裝工程服務(wù)的個(gè)體戶增值稅定期定額,還是增值稅查賬征收合算??jī)?yōu)缺點(diǎn),
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2018-08-28
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅一般納稅人適用6%稅率的,中以申請(qǐng)為簡(jiǎn)易征收3%的增值稅率嗎
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2019-03-08
增值稅納稅申報(bào)表填寫時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅季度申報(bào)表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業(yè)收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經(jīng)申報(bào)清卡了,如果需要填營業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
一次攤銷法已攤銷的低值易耗品現(xiàn)在要按半價(jià)處置,分錄改怎么做?
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2023-11-21
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒有明白
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2021-03-22
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
個(gè)體工商戶查帳征收跟核定征收哪個(gè)劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
企業(yè)原來是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17