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小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-14
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
個(gè)體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬(wàn)元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
我公司銀行貸款后,借給一部份給B公司,都是同一法人,那我司要不要按同行借款利率算借款利息,如果按借款利息那我公司要不要繳增值稅
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2020-07-29
老師 我們法人支付的費(fèi)用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個(gè)我是直接計(jì)入工程施工 還是先入費(fèi)用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯(cuò)了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報(bào)7-9月份的增值稅,不足9萬(wàn)免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
稅法書上說(shuō)銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報(bào)表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
老師 事業(yè)單位 負(fù)責(zé)老舊小區(qū)改造 改造資金怎么入賬 先期給施工隊(duì)付款怎么做賬 謝謝
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2020-06-14
個(gè)體工商戶查帳征收跟核定征收哪個(gè)劃算要怎么做的?如果已經(jīng)是查帳征收了,可以去改為核定征收嗎?
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2018-08-27
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不對(duì),不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和 請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
兩個(gè)公司的法人代表都是一個(gè)人,中間存在一個(gè)公司向另一個(gè)公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。 甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413) 要求: ,
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2021-04-16
老師:我司購(gòu)買上市公司股票(持有18%),半年內(nèi)減持5%,我司是小規(guī)模納稅人,按“轉(zhuǎn)讓金融商品”3%征收率征收增值稅時(shí),不能再差額計(jì)稅了吧?直接按出售價(jià)/1.03*0.03計(jì)征增值稅嗎?
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2022-02-21
企業(yè)所得稅征收方式中途有一年是核定征收,后改查賬征收,可以彌補(bǔ)前年度虧損嗎?
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2019-10-18