老師,施工行業(yè)一般人,增值稅稅負率,還有企業(yè)所得稅稅負率多少
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2019-07-08
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入。那相對應(yīng)的附加稅需要計提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報,這個季度增值稅申報10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報保存提示本期銷售額未達到起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠程清卡情況如下:
(2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
這種情況是什么原因
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2021-03-07
對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請問老師什么時候征稅,什么時候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費附加需先計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價款和安裝費。
甲公司的稅務(wù)會計人員學(xué)習(xí)了《營改增試點實施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認為甲公司銷售貨物同時提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
,
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2021-04-16
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費,其他各項稅費均有施工單位承擔,工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計費5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費金額和除管理費以外的各項稅、費金額。
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2021-07-09
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報表里沒有把即征即退分開填報,稅款已扣繳,回來又更正申報又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當期實際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因為征收的范圍不一樣?新政策已經(jīng)說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
老師在外省有個公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營這邊有負責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個名。怎么才能控制這個公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實際施工的承包個人 如果說我們到時候因為經(jīng)濟產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護嗎
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2019-11-04
金碟KIS專業(yè)版沒有建筑行業(yè)的會計科目??刹豢梢孕薷?。例如把生產(chǎn)成本改為工程施工。
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2018-06-19
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
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