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老師增值稅月銷售額不超過10萬,免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
航天稅盤技術(shù)費280,申報增值稅時候填在主表哪里呢?
4/802
2022-02-14
個體核定為2萬元未達到增值稅起征點,國地稅需要嗎?
1/242
2019-03-21
收入未達到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
1/1414
2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務業(yè),應該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
1/3603
2020-04-10
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
4/330
2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
5/2756
2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
1/1606
2018-06-06
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
3/396
2023-11-15
有沒有科技項目經(jīng)費專賬核算的實操資料?
1/293
2020-10-14
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
1/501
2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務費,開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
1/1685
2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計算所得稅?
1/923
2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費(非初次),可以在增值稅應納稅額中全額抵減嗎?
1/1565
2019-11-02
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應交稅費-應交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
1/664
2020-03-16
2016年公司成立的時候購入的金稅盤及技術(shù)服務費820元,在2017年5月報稅時可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
5/1936
2017-05-11
企業(yè)購入航天信息公司的領先者財稅工作平臺580、FIT咨詢費100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務費280,這個怎么入賬?
1/2144
2019-04-29
小規(guī)模,5月分有一張增票今天沖紅,重開了。金額不變,就對方稅號改了下。其他還要做什么工作。二季度增值稅不是免稅范圍,繳了增稅的。
1/459
2018-10-16
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進項稅額,剩下的進成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進項稅額,剩下的進成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
2/1636
2022-01-18
作為稅務局 自然人給企業(yè)制作的上崗證然后賣給企業(yè) 他在稅務局代開增值稅普通發(fā)票 在選擇征收品目和行業(yè)上怎么選擇呀
1/831
2017-04-05